河南省滑县财政知识竞赛

货币资金业务内部会计控制对银行存款管理有哪些基本要求?

题目

货币资金业务内部会计控制对银行存款管理有哪些基本要求?

如果没有搜索结果,请直接 联系老师 获取答案。
如果没有搜索结果,请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题:

单位内部会计监督制度的基本要求有哪些?


正确答案:
(1)记账人员与经济业务事项或会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确,并相互分离、相互制约;(2)重大对外投资、资产处置、资金调度和其他重要经济业务事项的决策和执行的相互监督、相互制约的程序应当明确;(3)财产清查的范围、期限和组织程序应当明确;(4)对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确。

第2题:

下列各项中,属于对货币资金业务实质性审查的有()。

A.调查了解企业关于货币资金管理的制度和措施
B.抽查付款业务有无经过适当授权和审批
C.对库存现金进行监盘
D.检查货币资金收付凭证的管理情况
E.向开户银行函证银行存款余额

答案:C,E
解析:

第3题:

下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有:()

A. 抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人

B. 使用分析程序检查货币资金总体合理性

C. 向与被审计单位有业务往来的银行进行函证

D. 检查货币资金收付凭证的管理情况

E. 审阅被审计单位货币资金相关制度规定


正确答案:ADE

第4题:

货币资金业务内部会计控制对授权审批有哪些基本要求?


正确答案: (1)应当建立严格的授权审批制度,明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施,规定经办人办理货币资金业务的职责范围和工作要求。
(2)审批人应当根据货币资金授权批准制度的规定,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。
(3)经办人员应当在职责范围内,按照审批人的批准意见办理货币资金业务。对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告。

第5题:

各单位应当根据国家有关法律法规和《内部会计控制规范——货币资金(试行)》,结合部门或系统的货币资金()规定,建立适合本单位业务特点和管理要求的货币资金内部控制制度,并组织实施。

A、检查监督
B、监督管理
C、内部控制
D、内部审计

答案:C
解析:
本题考查建立单位货币资金内部控制制度。

第6题:

企业办理工程项目价款支付业务,应符合( )的有关规定。

A.货币资金内部会计控制规范

B.内部会计控制基本规范

C.工程项目内部会计控制规范

D.销售与收款内部会计控制规范


正确答案:A

第7题:

下列各项中,属于对货币资金业务实质性审查的有:

A:调查了解企业关于货币资金管理的制度和措施
B:抽查付款业务有无经过适当授权和审批
C:对库存现金进行监盘
D:检查货币资金收付凭证的管理情况
E:向开户银行函证银行存款余额

答案:C,E
解析:

第8题:

根据《内部会计控制规范—货币资金(试行)》的规定,出纳人员不得兼任的工作有( )。

A.稽核

B.会计档案保管

C.银行存款日记账的登记

D.费用账目的登记


正确答案:ABD

第9题:

货币资金业务内部会计控制对有关印章管理有哪些基本要求?


正确答案: (1)应当加强银行预留印鉴的管理,财务专用章由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管。严禁一人保管支付款项所需的全部印章。
(2)按规定需要有关负责人签字或盖章的经济业务,必须严格履行签字或盖章手续。

第10题:

货币资金内部会计控制监督检查的内容主要有哪些?


正确答案: (1)货币资金业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在货币资金业务不相容职务混岗的现象。
(2)货币资金授权批准制度的执行情况。重点检查货币资金支出的授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为。
(3)支付款项印章的保管情况。重点检查是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象。
(4)票据管理情况。重点检查票据的购买、领用、保管手续是否健全,票据保管是否存在漏洞。

更多相关问题