加大审计银行内部控制()的力度,切实发挥内部审计的重要作用。
第1题:
A、内部审计部门的报告路径
B、内部审计与风险管理、内部控制的关系
C、内部审计职责外包的标准和原则
D、对重点业务条线及风险领域的审计频率及后续整改要求
第2题:
第3题:
控制执行测试需要解决的问题是()。
A、被审计单位内部控制是否得到执行
B、内部控制政策是否经管理当局认可
C、被审计单位内部控制是否实际发挥作用
D、内部控制是否设计合理
第4题:
第5题:
第6题:
商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。()
第7题:
第8题:
A、确保内部审计功能的良好发挥,完善组织内部控制,改善组织的经营管理
B、对内部审计事业发展具有关键的作用
C、有利于提高内部审计师的工作效率和专业技能
D、为我国内部审计质量控制准则的制定提供实践基础
第9题:
第10题: