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货币资金的内部控制主要包括哪些具体内容?

题目

货币资金的内部控制主要包括哪些具体内容?

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相似问题和答案

第1题:

货币资金业务内部会计控制对授权审批有哪些基本要求?


正确答案: (1)应当建立严格的授权审批制度,明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施,规定经办人办理货币资金业务的职责范围和工作要求。
(2)审批人应当根据货币资金授权批准制度的规定,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。
(3)经办人员应当在职责范围内,按照审批人的批准意见办理货币资金业务。对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告。

第2题:

货币资金业务内部会计控制对银行存款管理有哪些基本要求?


正确答案: (1)按照规定开立账户,办理存款、取款和决算,定期检查、清理银行账户的开立及使用情况,发现问题,及时解决。
(2)严格遵守银行结算纪律,不准签发没有资金保证的票据和远期支票,套取银行信用;不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据,套取银行和他人资金;不准违反规定开立和使用银行账户。
(3)应当指定专人定期核对银行账户,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。

第3题:

内部控制目标是行政事业单位管理当局建立健全内部控制的根本出发点,货币资金的内部控制目标有()。

A.货币资金的安全性

B.货币资金的完整性

C.货币资金的合法性

D.货币资金的效益性


答案:ABCD

第4题:

货币资金内部控制主要在财务部门内部进行,只跟出纳这个岗位有关。


正确答案:错误

第5题:

为实现货币资金业务控制目标,企业的内部会计控制制度主要包括()。

  • A、职责分工控制制度
  • B、授权审批控制制度
  • C、货币资金核算控制制度
  • D、货币资金反洗钱控制制度
  • E、货币资金监督检查制度

正确答案:A,B,C,E

第6题:

内部会计控制的内容主要包括哪些?


正确答案:内部会计控制的内容主要包括:货币资金、实物资产、对外投资、工程项目、采购与付款、筹资、销售与收款、成本费用、担保等经济业务的会计控制。

第7题:

货币资金内部会计控制监督检查的内容主要有哪些?


正确答案: (1)货币资金业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在货币资金业务不相容职务混岗的现象。
(2)货币资金授权批准制度的执行情况。重点检查货币资金支出的授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为。
(3)支付款项印章的保管情况。重点检查是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象。
(4)票据管理情况。重点检查票据的购买、领用、保管手续是否健全,票据保管是否存在漏洞。

第8题:

货币资金业务内部会计控制对有关印章管理有哪些基本要求?


正确答案: (1)应当加强银行预留印鉴的管理,财务专用章由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管。严禁一人保管支付款项所需的全部印章。
(2)按规定需要有关负责人签字或盖章的经济业务,必须严格履行签字或盖章手续。

第9题:

企业的货币资金内部控制制度一般包括的主要内容有()。

  • A、货币资金收支业务的全部过程分工完成,各负其责
  • B、货币资金收支业务的会计处理过程制度化
  • C、货币资金收支业务与会计记账可以由同一人担任
  • D、货币资金收入与货币资金支出分开处理
  • E、内部稽查人员对货币资金实施制度化的检查

正确答案:A,B,D,E

第10题:

货币资金的内部控制制度包括哪些主要内容?


正确答案: ①授权批准控制:即货币资金的收付是否经过授权,是否有合理的审批程序;
②职务分理控制:不相容职务应予明确分理,以便相互牵制;
③凭证稽核控制:对涉及货币资金收付的原始凭证、记账凭证要进行审查与核对,出纳员、记账人员要分开。
④定期盘点与核对控制:定期进行实物盘点,并进行账账、账实核对。