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ISO14001标准的审核过程如何进行?

题目

ISO14001标准的审核过程如何进行?

参考答案和解析
正确答案: 首先,企业向认证机构提交申请材料,经过审查是否符合两个基本条件。
申请受理后,认证机构进入第一阶段审核,这一阶段主要审核体系文件和体系的策划设计、内审和管理评审,结合现场审核,确认审核范围,提出整改意见,企业整改合格后,进入第二阶段审核,这一阶段主要是现场审核,审核结束后,认证机构根据审核结果,进行认证技术评定,并报环认委进行复审、备案和统一编号,最后,合格者予以颁发证书,证书有效期三年。
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相似问题和答案

第1题:

依据ISO14001:2015标准,组织如何实现环境目标措施的策划?


正确答案: 策划如何实现环境目标时,组织应确定:
A.要做什么;
B.需要什么资源;
C.由谁负责;
D.何时完成;
E.如何评价结果,包括用于监视实现其可测量的环境目标的进程所需的参数。
组织应考虑如何能将实现环境目标的措施融入其业务过程。

第2题:

某设备制造企业将设备表面喷涂生产过程确定为“应确认的过程”。审核员对照GB/T19001—2008标准7.5.2条款要求对该过程进行审核时,接受审核的人员出示了该过程的生产作业指导书和过程控制记录,审核员进行了查阅,发现作业指导书具有较强的可操作性。过程控制记录填写详细、规范。审核员很满意并结束了该过程的审核。试问:审核员的审核是否适宜?如果是您,应如何进行审核?


正确答案: 该审核员的审核不适宜,因为对7.5.2条款的审核不充分。喷涂工序的7.5.2过程确认可以按以下思路进行审核:
1)请负责人介绍企业对表面喷涂生产过程确认的安排,查阅过程确认程序,表面喷涂过程确认程序规定的确认内容是否充分、合理(如表面喷涂确要确认的内容涉及对喷涂工艺的评审、喷涂设备的认可、喷涂工作人员能力鉴定等)
2)抽查3—5种主要产品的喷涂过程确认记录,检查其对工艺评审、喷涂设备、人员资格鉴定情况是否符合组织的规定;
3)现场查看正在生产的产品,抽取2—3个产品的确认记录,确认其生产工艺、使用的设备、操作人员是否经过确认,关注过程变化是否有再确认;
4)了解组织对再确认的安排,询问近期有无发生再次确认的情况,抽查再确认的记录,确定其满足要求。
5)结合其他部门的审核,了解交付之后的产品质量反馈,验证过程确认的有效性。

第3题:

如何依据GB/T19001—2008标准审核“不合格品控制”过程?


正确答案: 1)请负责人介绍不合格品控制程序,查阅不合格控制程序文件,对不合格品的分类、处置职责、方法等方面规定是否符合标准8.3的要求,是否充分。
2)查阅近期产品监视和测量记录,抽取5•7批次不合格品记录,是否明确记录不合格品的性质,追踪其处理方法是否符合规定;
3)抽查其中有返工、返修的不合格品,追查返工实施和重新验证记录.返工之后是否满足要求;
4)抽查其中让步使用、放行接收不合格品,查阅其批准记录,是否符合规定,是否有违反国家法规规定不允许交付使用不合格品的情况;
5)到生产现场查看不合格品的标识与处置,询问现场工作人员是否知道不合格品处理程序:
6)结合销售部门的审核,了解是否存在顾客反馈的交付后产品不合格情况,如有,抽查对不合格品的处理是否恰当。

第4题:

在进行抽样审核的过程中,如何能保证对被审核方的安全管理体系做出客观的评价?


正确答案:为能够得到足够的证据来对被审核方的安全管理体系做出客观评价,在进行抽样时应注意以下几点:
1.要考虑抽样的随机性;
2.要保证抽样的代表性;
3.要考虑到抽样的数量。

第5题:

依据GB/T19001—2008标准,如何审核“产品防护”过程?


正确答案: 1)请负责人介绍对产品的防护要求,查看产品生产工艺文件是对产品防护所需的包装、标识、搬运及存储环境方面的要求,规定是否合理;
2)到生产现场,查看生产现场工作环境,内部流转中对产品是否进行有效防护;
3)到原材料、完成品存放现场,查看现场的包装、存储环境、堆放、防护标识,以及搬运工具和方法是可防止产品受损。有保质期的产品,出入库是否为先进先出;
4)对产品为软件产品,检查信息的保密、防修改措施以及备份措施的实施情况;
5)产品的交付过程,运输方法是否满足要求,对运输供方是否提出相关要求;结合对销售部门接收到的反馈信息,是否存在因产品防护不当受损的情况。

第6题:

审核组长如何控制审核的全过程?


正确答案: 三方面:
①、审核计划的控制
②、审核活动的控制(包括合理的抽样、辨别关键过程,评定主要因素,重视控制结果,注意相关的结果,营造良好的审核气氛
③、审核结果的控制(包括符合或不符合都要从客观事实为准,道听途说不能作为证据,不符合的事实要经受审核方的确认。

第7题:

如何依据GB/T19001—2008标准,审核“内部审核”过程?


正确答案: 1)与“内部审核”负责人沟通,了解其内部的职责、程序:
2)查阅《内审控制程序》文件,对内部审核的频率、策划和实施审核以及报告结果和保持记录的职责和要求规定是否充分、适宜,满足标准要求;
3)了解内审方案的策划,查阅年度内审计划、内审计划,确认方案对拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果的考虑是否充分,规定是否合理;
4)了解审核计划的实施情况,抽查其中1次审核计划,确认审核计划内容是否充分,满足审核方案的要求;了解审核人员所在部门,是否存在自己审核自己工作的情况;
5)了解审核人员是否经过相关培训,抽查审核员培训记录、培训合格证,确认其是否具备审核能力;
6)检查审核员对具体审核的策划情况,查阅内审检查表,根据其审核路线按部门审核或按过程审核,从中抽取2-3个关键部门或3-5个关键过程的检查表,确认策划的审核内容、方法是否满足充分、合理。
7)了解审核的实施情况.如首末次会议、现场审核实施,查阅首末次会议记录、现
场审核检查记录,抽查2—3个关键部门检查记录,确认收集的证据是否满足检查表的策
划、记录是否充分。
8)查阅开具的不符合报告.了解其原因分析及采取的纠正措施,确认原因分析是否充分.采取的措施是否适宜,措施的验证情况。抽查3-5份不符合报告,追踪其纠正措施的实施情况。确认纠正措施是否有效。
9)查阅内审报告,了解整个内审的实施、审核发现、审核结论,结合其他条款的审核,了解体系运行的实际情况,确认审核活动是否能发现问题、持续改进体系,以及其可信性、有效性。

第8题:

ISO14001标准是()。

  • A、企业控制污染物排放的依据
  • B、企业建立、审核环境管理体系的依据
  • C、企业建立职业健康安全管理体系的依据
  • D、企业控制产品环境性能的依据

正确答案:B

第9题:

如何依据GB/T19001—2008标准对“顾客财产”进行审核?


正确答案: 1)请主管部门负责人介绍组织生产和服务提供过程主要涉及的顾客财产及其控制程序,查阅顾客财产控制相关文件制度,对顾客财产识别是否充分,控制程序规定是否满足标准7.5.4的要求:
2)了解组织对顾客财产验证的方式,抽查3—5份验证记录(如顾客提供原材料检验记录、设备验收记录),确认验证是否符合要求;如出现顾客财产不满足要求的情况,是否与顾客沟通解决;
3)了解对顾客财产的保护措施,现场查看顾客财产的使用、储存环境,是否能满足
顾客财产保护的要求;如;顾客提供原材料的出入库登记,检查仓库和生产现场的工作
环境;
4)检查对顾客财产的维护是否满足要求,如顾客提供设备的维护保养情况,现场查看设备的运行状态是否正常,能否满足要求:
5)询问有无发生顾客财产损坏或丢失的情况(或通过查看记录获得相关信息),组织的处理是否满足要求。

第10题:

如何进行标准审核?


正确答案: (1)是否涵盖体系要素的所有内容;
(2)是否体现了5W1H;
(3)是否体现了PDCA;
(4)是否以风险为主线。