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单选题审计师在完成业务方案的部分工作后,存在的一个问题很明显需要对组织的分布程序进行修正。委托方同意并起草了修正程序以便立即实施。内部审计师应该()A 研究这个问题,独立地起草新程序,并在业务的最后沟通中建议这些程序B 联合实施客户的修正程序,并在业务的最后沟通中报告结果C 在业务的最后沟通中指出客户已实施了恰当的纠正措施D 审核客户的修正程序,并在业务的最后沟通中对客户的纠正措施提出意见

题目
单选题
审计师在完成业务方案的部分工作后,存在的一个问题很明显需要对组织的分布程序进行修正。委托方同意并起草了修正程序以便立即实施。内部审计师应该()
A

研究这个问题,独立地起草新程序,并在业务的最后沟通中建议这些程序

B

联合实施客户的修正程序,并在业务的最后沟通中报告结果

C

在业务的最后沟通中指出客户已实施了恰当的纠正措施

D

审核客户的修正程序,并在业务的最后沟通中对客户的纠正措施提出意见

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相似问题和答案

第1题:

根据组织设计的基本程序,在确定了组织目标后和进行组织的结构设计前应进行的工作是( )。

A.确定组织设计方案
B.确定组织总体框架
C.制定管理规范
D.完成资源规划

答案:B
解析:

第2题:

在审计过程中,IT审计师没有发现针对应用系统的书面程序,审计师应该( )。

A.立即取消审计,因为这项审计很难开展
B.在有书面程序后,重新安排这项审计
C.向管理层汇报该问题
D.记录程序,并对此进行审计

答案:D
解析:
D审计师可以根据访谈和对员工工作的观察来记录这个程序。审计师在做出不利于被审计方的审计之前,要向被审计方披露文本记录,以求被审计方了解这些情况。选项A,B和C不正确,因为它们对于完成当前的审计无效。

第3题:

在施工组织设计中,施工总平面图的一个特点是( )。

A.设计完成后不得修正和补充 B.设计完成后只能进行补充

C.设计完成后随时进行修正和补充 D.设计完成后定期进行修正和补充


正确答案:D

第4题:

组织在每次控制措施设计、重新设计()

  • A、应对危害分析前的规定信息(即产品特性描述等)进行更新
  • B、必要时对HACCP计划进行修正
  • C、必要时对组成操作性前提方案的程序和指导书进行修正
  • D、以上都对

正确答案:D

第5题:

在测试存货控制的有效性时,内部审计师在工作底稿中指出该环节内许多账项调整涉及机床加工部的业务。该机床加工部去年同样导致了超常的多于其他部门的存货控制环节账款调整。内部审计师应该:( )

A.与管理部门协商并采用其他业务程序,以确定机床加工部的交易环节控制制度和程序是否充分
B.不再深入审计工作,因为业务工作方案中设计的分析性程序中未表明这点
C.提醒内部审计管理部门可能存在舞弊
D.在工作底稿中注明下次检查时详细检查该问题

答案:A
解析:
A正确。当分析性审计程序发现意外的结果或关系时,内部审计师应检查并评价这些结果和关系。检查和评价通过应用分析性程序而发现的意外结果或关系,应该包括对管理者进行问询并运用其他业务程序,直到内部审计师确信这些结果或关系得到了充分的解释。如果此类结果或关系无法得到解释,则表明存在潜在的差错、不合规现象或违法行为等严重情形。B不正确,业务工作方案仅是一个指南,它不能限制审计师追寻当时在工作底稿中指出的未知信息。C不正确,有关事实并不支持已经发生舞弊的结论。D不正确,应迅速地处理存货重大错报的风险。

第6题:

内部审计师已完成分部工作方案的审计,并决定对公司的配送程序进行修改。业务客户同意并实施了修正的程序。内部审计师应该:

A.研究问题并在审计报告中建议应该采取的措施
B.联合开发并沟通恰当的建议
C.沟通问题并保证管理层会采取恰当的措施
D.在审计报告中指出客户决定并实施了纠正措施

答案:D
解析:
A.不正确,审计报告中应指出客户已决定并实施了纠正措施。B.不正确,参照题解A。C.不正确,参照题解A。D.正确。业务沟通应该包括潜在的改进建议、对出色业绩的认可以及纠正性措施。此外,这种信息可能是公正表述现在情况并为最终的业务沟通提供恰当的角度和平衡所必需的条件。

第7题:

组织机构变革包括组织诊断、实施变革和组织评价等三大程序,其中组织诊断的内容主要包括( )。

A.组织诊断:采集数据资料对组织机构进行诊断分析
B.信息反馈:及时掌握各种相关信息,修正改革方案
C.评价效果:检查、分析、评价组织变革的效果和存在问题
D.确定问题:提出存在的问题,以及组织改革的目标
E.确定实施计划:明确方法步骤、措施和工作重点

答案:A,D
解析:
组织机构变革包括组织诊断、实施变革和组织评价等三大程序,其中组织诊断的内容主要包括:①组织诊断:采集数据资料对组织机构进行诊断分析;②确定问题:提出存在的问题,以及组织改革的目标。

第8题:

在公安决策程序的步骤中,属于第一个阶段的是()

A.集思广益,拟订方案

B.发现问题,确定目标

C.分析评估,选优抉择

D.决策执行,反馈修正


参考答案:B

第9题:

在对采购业务的检查过程中,内部审计师发现使用的程序不符合既定的公司程序。但是,审计测试揭示出该程序在没有明显地降低控制效能的情况下,促进了效率的提高和采购时间的缩短。该审计师对这种情况该如何处理?

A.将此未经验证的程序作为运营缺陷加以报告
B.编制一个新的程序流程图,并向管理层报告
C.报告这种变动,并建议将程序中存在的变动记录下来
D.在业务委托人验证新的程序前,推迟本审计业务的完成时间

答案:C
解析:

第10题:

预扫描的作用是检查原稿安置的是否妥当、精确界定原稿上需要扫描的部分以及()。

  • A、检查是否需要对原稿的亮度进行修正
  • B、检查是否需要对原稿的反差进行修正
  • C、检查是否需要对原稿的色彩进行修正
  • D、检查是否需要对原稿的亮度、反差、色彩进行修正

正确答案:D

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