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判断题内部审计机构应当结合内部审计监督,对内部控制的有效性进行监督检查。A 对B 错

题目
判断题
内部审计机构应当结合内部审计监督,对内部控制的有效性进行监督检查。
A

B

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第1题:

依据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》规定,银行业监督管理机构通过非现场监管、现场检查、监管会谈等方式,对商业银行内部审计的有效性进行评估。评估内容包括但不限于:( )

A、内部审计的范围、频率和效果

B、内部审计人员的专业胜任能力

C、内部审计活动外包情况

D、内部审计问责情况


正确答案:ABCD

第2题:

内部审计机构应当结合内部审计监督,对内部控制的有效性进行监督检查。()

此题为判断题(对,错)。


正确答案:正确

第3题:

内部审计是内部控制的一个组成部分,是单位内部会计机构、会计人员对会计资料进行的监督。( )


正确答案:×
内部审计既是内部控制的一个组成部分,又是内部控制的一种特殊形式。内部审计的内容十分广泛,一般包括内部财务审计、内部经营管理审计。

第4题:

某公司董事会会议强调,内部监督是防止内部控制流于形式的重要保证。为此,公司应当强化内部监督制度,由审计委员会和内部审计机构全权负责内部控制的监督检查,合理保证内部控制目标的实现;审计委员会和内部审计机构在内部监督中发现重大问题,有权直接向董事会和监事会报告。
要求:根据《企业内部控制基本规范》及配套指引,指出董事会会议提出内部监督要点有哪些不当之处,并简要说明理由。


答案:
解析:
审计委员会和内部审计机构全权负责内部控制监督检查的观点不恰当。
理由:董事会负责内部控制的建立和有效实施;除内部审计机构之外,经理层及公司其他内部机构在内部监督中也应承担相应的职责。

第5题:

根据《商业银行内部控制指引》,商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。 ( )


答案:对
解析:
《商业银行内部控制指引》第十二条规定,“商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。”

第6题:

内部审计机构对监督检查中发现的内部控制重大缺陷,应首先向总经理报告。()

此题为判断题(对,错)。


答案:错误

第7题:

商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。()


答案:√

第8题:

商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的()和()进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。

A.真实性

B.充分性

C.有效性

D.系统性


参考答案:BC

第9题:

会议强调,内部监督是防止内部控制流于形式的重要保证。为此,公司应当强化内部监督制度,由审计委员会和内部审计机构全权负责内部控制的监督检查,合理保证内部控制目标的实现;审计委员会和内部审计机构在内部监督中发现重大问题,有权直接向董事会和监事会报告。


答案:
解析:
审计委员会和内部审计机构全权负责内部控制监督检查的观点不恰当。
  理由:董事会负责内部控制的建立和有效实施;除内部审计机构之外,经理层及公司其他内部机构在内部监督中也须承担相应的职责。

第10题:

下列表述中属于内部控制五要素中的控制活动要素范畴的是( )。

A.企业应当加强内部审计工作,保证内部审计机构设置、人员配备和工作的独立性
B.企业应当建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制
C.企业应当建立举报投诉制度和举报人保护制度
D.企业应当结合内部监督情况,定期对内部控制的有效性进行自我评价

答案:B
解析:
选项A属于内部环境要素;选项B属于控制活动要素;选项C属于信息与沟通要素;选项D属于内部监督要素。因此,选项B正确。
本题考查:内部控制的要素

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