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多选题以下关于内部控制评价报告表述错误的有()。A企业应当以12月31日作为年度内部控制评价报告的基准日B内部控制评价报告应当报经董事会或类似权力机构批准后方可对外披露或报送相关部门C企业应在基准日后3个月内报出内部控制评价报告D评价报告发出后不能再对评价结论做任何调整

题目
多选题
以下关于内部控制评价报告表述错误的有()。
A

企业应当以12月31日作为年度内部控制评价报告的基准日

B

内部控制评价报告应当报经董事会或类似权力机构批准后方可对外披露或报送相关部门

C

企业应在基准日后3个月内报出内部控制评价报告

D

评价报告发出后不能再对评价结论做任何调整

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第1题:

以下不属于内部控制评价报告至少应当披露的内容的是()。

A、内部控制评价工作的总体情况

B、内部控制评价的范围

C、内部控制缺陷及其认定情况

D、内部评价的结果


答案:D

第2题:

下列选项中符合《内部控制评价指引》相关规定的有( )。

A.内部控制评价报告应当报经股东大会批准后对外披露或报送相关部门
B.企业应当以12月31日作为年度内部控制评价报告的基准日
C.企业应当于基准日后3个月内报出内部控制评价报告
D.内部控制评价报告应该披露内部控制评价的程序和方法

答案:B,D
解析:
内部控制评价报告应当报经董事会或类似权力机构批准后对外披露或报送相关部门。选项A的说法不正确。企业应当于基准日后4个月内报出内部控制评价报告。选项C的说法不正确。
【考点“内部控制评价——报告”】

第3题:

下列各项中,属于内部控制评价报告内容的有()。

A. 内部控制评价的范围

B.内部控制评价的依据

C.董事会对内部控制报告真实性的声明

D.内部控制评价工作的总体情况

E.内部控制评价的程序和方法


参考答案:ABCDE

第4题:

内部控制评价报告的编制根据是()

  • A、年度内部控制评价结果
  • B、内部控制缺陷汇总表
  • C、财务报告审计意见
  • D、内部控制评价工作底稿

正确答案:A

第5题:

关于内部控制缺陷,下列说法错误的有()

  • A、内部控制缺陷按其成因或来源分为设计缺陷和运行缺陷
  • B、企业内部控制评价工作组应根据现场测试获取的证据,对内部控制缺陷进行最终认定
  • C、内部控制缺陷按其严重程度分为财务报告缺陷和非财务报告缺陷
  • D、内部控制的缺陷可能导致企业偏离控制目标

正确答案:B,C

第6题:

下列关于内部控制评价的说法中,正确的是()。

A、企业可以聘请一家会计事务所为其提供内部审计服务和内部控制自我评价服务
B、企业内部控制评价工作组对内部控制评价报告的真实性负责
C、评价报告在提交内部控制评价部门前需要得到被评价单位相关负责人签字确认
D、企业内部控制评价工作组应根据现场测试获取的证据对内部控制缺陷进行最终认定

答案:C
解析:
A项,根据《基本规范》的要求,如果企业决定利用外聘会计师事务所为其提供内部控制评价服务,该事务所不应同时为企业提供内部控制的审计服务;B项,董事会应当对内部控制评价报告的真实性负责;D项,企业对内部控制缺陷的认定,应当以日常监督和专项监督为基础,结合年度内部控制评价,由内部控制评价部门或机构进行综合分析后提出认定意见,按照规定的权限和程序进行审核后予以最终认定。

第7题:

内部监督的程序包括制定监督检查工作方案、实施监督检查、对内部控制的自我评价、完成内部控制自我评价报告、提交内部控制自我评价报告,以及内部控制自我评价结果应用。


正确答案:正确

第8题:

下列关于股权投资基金管理人内部控制指引对股权投资基金管理人的要求,表述错误的是()。

A.引入外部控制评价和监督

B.明确内部控制职责

C.完善内部控制措施

D.建立健全内部控制机制


答案:A

第9题:

下列关于内部控制评价的说法正确的是()。

  • A、内部控制评价是一种过程
  • B、内部控制评价是一个目标
  • C、内部控制评价是一个结果
  • D、内部控制评价只是针对与财务报告有关的的内部控制进行的评价

正确答案:A

第10题:

以下关于董事会的内控职责的说法中,错误的是()。

  • A、审议批准公司内部控制政策,监督内部控制政策的实施
  • B、定期研究和评价公司内控的健全性、合理性和有效性
  • C、制定内部控制政策,报经审议后执行
  • D、审议批准公司年度内部控制评价报告

正确答案:C

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