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多选题内部审计人员应实施适当的审查程序,评价控制活动的适当性、合法性、有效性。其审查重点是()。A控制活动建立的适当性B控制活动对风险的识别和规避C控制活动对组织目标实现的作用D控制活动执行的有效性

题目
多选题
内部审计人员应实施适当的审查程序,评价控制活动的适当性、合法性、有效性。其审查重点是()。
A

控制活动建立的适当性

B

控制活动对风险的识别和规避

C

控制活动对组织目标实现的作用

D

控制活动执行的有效性

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第1题:

内部审计人员在对企业风险识别的适当性及有效性进行审查时,重点应当()。

A.审查与评价风险管理机制

B.审查风险识别原则的合理性

C.审查风险识别方法的适当性

D.评估风险识别的充分性


正确答案:ABCD

第2题:

下列关于内部控制责任的说法中,正确的是( )。

A.被审计单位的责任是建立健全内部控制并保证其有效实施
B.审计人员的责任是对内部控制的健全性和有效性进行评价
C.审计人员对内部控制进行评价后,可以适当减轻被审计单位对内部控制的责任
D.审计人员对内部控制不承担任何责任
E.审计人员对审计后的内部控制承担全部责任

答案:A,B
解析:
被审计单位和审计人员的责任不能互相替代,不能减轻彼此的责任,选项C、D和E错误。

第3题:

是指单位内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过单位内部独立的审计机构和审计入员审查和评价本部门、本单位财务收支和其他经营活动以及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进单位目标的实现。

A.内部监督

B.内部审计

C.内部控制

D.会计管理


正确答案:B
内部审计是指单位内部的一种独立客观的监督和评价活动。它通过单位内部独立的审计机构和审计入员审查和评价本部门、本单位财务收支和其他经营活动以及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进单位目标的实现。

第4题:

内部审计师审查用户验证程序的控制时,将执行下面()审计测试。

  • A、在数据终端核实密码屏蔽
  • B、审查如何利用访问控制软件对责任进行适当分离
  • C、审查非活动用户的撤销程序
  • D、上面所有内容

正确答案:A

第5题:

审计报告是指内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施()审计程序后,就被审计单位经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性出具的书面文件。

  • A、适当的
  • B、全部
  • C、必要的
  • D、检查和复核

正确答案:C

第6题:

行政复议机关对被申请复议的具体行政行为,( )。

A.只审查合法性

B.只审查适当性

C.既审查合法性,又审查适当性

D.只审查实体上的合法性,不审查程序上的适当性


正确答案:C
本题的考核要点为行政复议的审查内容。根据《行政复议法》的有关规定,行政复议机关对被申请复议的具体行政行为,不仅要审查其合法性,也要审查其适当性。故应选C  

第7题:

内部审计,是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及内部控制的()来促进组织目标的实现。

  • A、适当性
  • B、有偿性
  • C、合法性
  • D、有效性

正确答案:A,C,D

第8题:

风险管理审计的内容主要包括以下()方面。

A.审查与评价风险管理机制

B.审查和评价风险识别的适当性及有效性

C.审查和评价风险应对措施的适当性和有效性

D.审查与评价内部控制的适当性和有效性


正确答案:ABCD

第9题:

下列选项中,审计人员应当测试相关内部控制有效性的情形是()

  • A、某项内部控制设计合理且预期运行无效,不能够防止重要问题的发生
  • B、实施实质性审查足以为发现重要问题提供适当、充分的审计证据
  • C、仅实施实质性审查不足以为发现重要问题提供适当、充分的审计证据
  • D、被审计单位规模较小、业务比较简单

正确答案:C

第10题:

法律风险应对措施适当性和有效性评价就是由外部风险评价人员实施适当的评价程序,考虑剩余法律风险水平、成本效益等原则,对法律风险应对措施或预案进行审查。


正确答案:错误

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