经济学

单选题以审查和评价内部控制为特征的审计取证模式是()。A 制度基础审计B 风险基础审计C 业务基础审计D 账目基础审计

题目
单选题
以审查和评价内部控制为特征的审计取证模式是()。
A

制度基础审计

B

风险基础审计

C

业务基础审计

D

账目基础审计

参考答案和解析
正确答案: B
解析: 暂无解析
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第1题:

根据《银行业金融机构内部审计指引》, 内部审计部门有权及时、全面了解经营管理信息,并就有关问题向审计对象和相关人员进行( )。

A.质询、取证、审查

B.调查、质询、取证

C.取证、调查及相关处理

D.调查、取证、处罚


正确答案:B

第2题:

(2017年)下列有关审计取证模式的表述中,正确的是:

A.应用制度基础审计模式需要大量采用详查法
B.制度基础审计模式直接解决了全部审计风险问题
C.账目基础审计以对内部控制系统的检查和评价为基础
D.风险基础审计立足于对审计风险进行系统的分析和评价

答案:D
解析:
选项A,运用制度基础审计模式需要大量采用抽查方法。选项B,制度基础审计不能直接解决全部审计风险问题。选项C,制度基础审计以对内部控制系统的检查和评价为基础。

第3题:

从检查被审计单位内部控制人手,根据对内部控制评审的结果,确定实质性测试的审查范围、数量和重点,根据检查结果形成审计意见和结论的审计取证模式是( )。 A.财务收支审计 B.账目基础审计 C.制度基础审计 D.风险基础审计


正确答案:C

第4题:

下列关于审计取证模式的表述,不正确的有( )。

A.账目基础审计需要运用详细审计方法对凭证和账目进行逐项审查

B.制度基础审计只强调审查内部控制系统产生的结果

C.运用制度基础审计模式需要采用抽查方法

D.风险基础审计立足于对审计风险进行系统的分析和评价

答案:B
解析:

第5题:

从检查被审计单位内部控制入手,根据内部控制测评结果,确定实质性审查的范围、数量和重点的审计取证模式是( )

A.账目基础审计
B.制度基础审计
C.风险基础审计
D.数据基础审计

答案:B
解析:
制度基础审计----指从检查被审计单位内部控制系统入手,根据对内部控制系统评审的结果,确定实质性测试的审查范围、数量和重点,根据检查结果形成审计意见和结论。

第6题:

下列关于审计取证模式的表述,正确的有:

A、账目基础审计需要运用详细审计方法对凭证和账目进行逐项审查
B、制度基础审计只强调审查内部控制系统产生的结果
C、运用制度基础审计模式需要采用抽查方法
D、风险基础审计立足于对审计风险进行系统的分析和评价
E、账目基础审计和制度基础审计不存在审计风险

答案:A,C,D
解析:
本题考查账目基础审计知识点。选项B,制度基础审计不是只强调审查内部控制系统所产生的结果,而是认为内部控制和实质性程序相关的;选项E,账目基础审计和制度基础审计也存在审计风险。

第7题:

下列关于审计取证模式的表述中,不正确的是:

A、账目基础审计直接从会计资料的审查入手收集有关审计证据
B、账目基础审计以数据的可靠性为着眼点
C、风险基础审计立足于对审计风险进行系统的分析和评价
D、运用账目基础审计模式需要大量采用抽查方法

答案:D
解析:
运用制度基础审计模式需要大量采用抽查方法。

第8题:

内部控制审计,是指内部审计机构对组织内部控制设计进行的审查和评价活动。()

此题为判断题(对,错)。


正确答案:错误
解析:内部控制审计,是指内部审计机构对组织内部控制设计和运行的有效性进行的审查和评价活动。

第9题:

从检查被审计单位内部控制入手,根据内部控制测评结果,确定实质性审查的范围、数量和重点的审计取证模式是:

A:账目基础审计
B:制度基础审计
C:风险基础审计
D:数据基础审计

答案:B
解析:

第10题:

内部审计的目标是审查评价。( )


答案:错
解析:
内部审计的目标不仅仅是审查评价,能够有效改善内控效果,防范优化风险才是关键。
考点
银行分支机构高管人员及相关人员需关注的内外部审计相关事项

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