经济学

单选题其他企业增值税为()科目。101010119:101税收收入01增值税01国内增值税19其他增值税A 类级B 款级C 项级D 目级

题目
单选题
其他企业增值税为()科目。101010119:101税收收入01增值税01国内增值税19其他增值税
A

类级

B

款级

C

项级

D

目级

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第1题:

企业使用一机多票开票子系统V6.13开具发票时,增值税普通发票密文区中的加密版本为______,增值税专用发票密文区中的加密版本为______。

A.10;01

B.01;11

C.01;01

D.10;10

E.11;11


正确答案:C

第2题:

财税[2013]112号文件所称虚开增值税专用发票或其他增值税扣税凭证,是指有下列()行为之一的,但纳税人善意取得虚开增值税专用发票或其他增值税扣税凭证的除外。

  • A、为他人虚开增值税专用发票或其他增值税扣税凭证
  • B、为自己虚开增值税专用发票或其他增值税扣税凭证
  • C、让他人为自己虚开增值税专用发票或其他增值税扣税凭证
  • D、介绍他人虚开增值税专用发票或其他增值税扣税凭证

正确答案:A,B,C,D

第3题:

下列有关增值税的核算,表述正确的有( )

A.企业计算出当月应交未交的增值税,借记“应交税金——应交增值税(转出未交增值税)”科目,贷记“应交税金——应交增值税(未交增值税)”科目

B.企业计算出当月应交未交的增值税,借记“应交税金——应交增值税(转出未交增值税)”科目,贷记“应交税金——未交增值税”科目

C.企业计算出当月交纳当月的增值税,通过“应交税金——应交增值税(已交税金)”科目核算

D.企业计算出当月交纳当月的增值税,通过“应交税金——未交增值税”科目核算


正确答案:BC
解析:企业应在“应交税金”科目下设置未交增值税明细科目,核算企业月份终了从“应交税金——应交增值税”中转入的当月未交或多交的增值税。企业计算出当月交纳当月的增值税,通过“应交税金——应交增值税(已交税金)”科目核算。

第4题:

2009年7月征收某个体户200元税款,上解国库使用的预算科目名称和预算科目编码应该是()。

  • A、其他增值税
  • B、个体增值税
  • C、010119
  • D、101010119

正确答案:A,D

第5题:

税种登记时,个体工商业户的增值税预算科目为()。

  • A、集体企业增值税
  • B、其他增值税
  • C、个体增值税
  • D、共享增值税

正确答案:B

第6题:

下列企业缴纳增值税的账务处理中,表述错误的是( )。

A.企业缴纳当月应交的增值税,借记“应交税费——应交增值税(已交税金)”科目
B.企业缴纳以前期间未交的增值税,借记“应交税费——未交增值税”科目
C.企业预缴增值税时,借记“应交税费——预交增值税”科目
D.对于当期直接减免的增值税,借记“应交税费——应交增值税(销项税额抵减)”科目

答案:D
解析:
对于当期直接减免的增值税,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记损益类相关科目。

第7题:

其他企业增值税为()科目。101010119:101税收收入01增值税01国内增值税19其他增值税

  • A、类级
  • B、款级
  • C、项级
  • D、目级

正确答案:D

第8题:

关于一般纳税人月末转出多交增值税和未交增值税的账务处理,下列表述中正确的有( )。

A、月度终了,企业应当将当月应交未交或多交的增值税自“应交增值税”明细科目转入“未交增值税”明细科目

B、月度终了,企业应当将当月预交的增值税金额自“预交增值税”明细科目转入“增值税留抵税额”明细科目

C、对于当月应交未交的增值税,企业应借记“应交税费—应交增值税(转出未交增值税)”科目,贷记“应交税费—未交增值税”科目

D、对于当月多交的增值税,企业应借记“应交税费—未交增值税”科目,贷记“应交税费一应交增值税(转出多交增值税)”科目


答案:ACD
解析:选项B,兼有销售服务、无形资产或者不动产的原增值税一般纳税人,截止到纳入营改增试点之日前的增值税期末留抵税额按照现行增值税制度规定不得从销售服务、无形资产或不动产的销项税额中抵扣的,才使用“应交税费—增值税留抵税额”明细科目。

第9题:

暂估进项税额应计入()科目。

  • A、应交税费/应交增值税/进项税额
  • B、应交税费/应交增值税/未交增值税
  • C、应交税费/应交增值税/转出未交增值税
  • D、其他应收款

正确答案:D

第10题:

某福利企业(集体企业)在办理退税时,预算科目应为()

  • A、集体企业增值税
  • B、福利企业增值税退税
  • C、集体企业增值税退税
  • D、其他增值税

正确答案:B

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