会计继续教育综合练习一

判断题企业的财务报告审计和内控审计可以聘请同一家会计师事务所。A 对B 错

题目
判断题
企业的财务报告审计和内控审计可以聘请同一家会计师事务所。
A

B

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第1题:

某有限合伙企业拟聘请B会计师事务所为其年度会计报告审计,有限合伙人A可以参与对会计师事务所的选择,并获取经审计的有限合伙企业财务会计报告。( )


正确答案:√
本题考核有限合伙企业事务执行的规定。根据规定,有限合伙人是不能执行合伙企业事务的,但参与选择承办有限合伙企业审计业务的会计师事务所不视为执行合伙事务。   
【该题针对“有限合伙企业事务执行”知识点进行考核】 

第2题:

挂牌公司半年度报告中的财务报告()。

  • A、可以不经审计
  • B、应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计
  • C、可以另外聘请不具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计
  • D、应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审阅

正确答案:A

第3题:

甲企业建立了内部控制系统,并按《内控规范》的要求,聘请注册会计师对内部控制进行审计。下列有关说法中,正确的是( )

A聘请A会计师事务所为本企业内部控制提供评价服务并进行内部控制审计业务

B注册会计师要在实施审计工作的基础上,获取充分、适当的证据,对内部控制的有效性发表意见并提供充分保证

C注册会计师必须单独进行内部控制审计,不可将内部控制审计与财务报表审计整合进行

D注册会计师会对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,如果在审计过程中注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷,要在其内部控制审计报告中增加“非财务报告内部控制重大缺陷描述段”予以披露


正确答案:D

第4题:

事务所将其内控咨询业务和审计业务进行分离后,仍可以为同一企业提供审计和咨询服务。


正确答案:错误

第5题:

下列关于内部控制审计要求说法中正确的有()。

  • A、会计师事务所及其签字的从业人员应当对发布的内部控制审计意见负责
  • B、为企业内部控制提供评价服务的会计师事务所,可同时为其提供内部控制审计服务
  • C、上市公司和非上市大中型企业聘请符合资格的会计师事务所,对企业财务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告
  • D、上市公司聘请的会计师事务所应当具有证券、期货业务资格

正确答案:A,C,D

第6题:

某公司将聘请甲会计师事务所审计其2019年度财务报告发生的相关审计费用计入管理费用。( )


答案:对
解析:

第7题:

为节省成本,为企业提供内部控制审计的会计师事务所,可以同时为同一家企业提供内部控制评价服务。


正确答案:错误

第8题:

某有限合伙企业拟聘请B会计师事务所为其年度会计报告审计,有限合伙人A可以参与对会计师事务所的选择,并获取经审计的有限合伙企业财务会计报告。 ( )

A.正确

B.错误


正确答案:A
解析:本题考核有限合伙企业事务执行的规定。根据规定,有限合伙人是不能执行合伙企业事务的,但参与选择承办有限合伙企业审计业务的会计师事务所不视为执行合伙事务。

第9题:

某省审计厅委托一家会计师事务所对该省某国有企业原总经理任职期间经济责任实施审计。以下说法正确的有()。

  • A、这是授权审计
  • B、这是委托审计
  • C、该省审计厅无权委托社会审计机构实施经济责任审计
  • D、该会计师事务所应遵循国家审计准则实施审计
  • E、该会计师事务所应当提出审计意见和作出审计决定

正确答案:B,D

第10题:

企业内控的设计、评价、审计可以用同一家会计师事务所整合。


正确答案:错误

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