授权审批控制制度设计
职责分工控制制度设计
核算控制制度设计
监督检查制度设计
第1题:
1 1 .根据内部控制制度的要求,会计人员( t P 出纳人员) 不可以经办的有( ) 。
A .债权、债务类账目的登记
B .库存现金管理业务
C .库存现金收付业务
D .会计档案保管
第2题:
A、库存现金实物的收付及保管可以由经过被授权批准的出纳人员负责处理
B、负责应收账款的人员不能同时负责库存现金收入账的登记工作
C、货币资金实物的盘点清查可以由货币资金保管人员来负责处理
D、负责应付账款的人员可以同时负责库存现金支出账的登记工作
第3题:
审查库存现金时,由出纳员清点库存现金以后,填制"库存现金盘点表"的人员应是( )。 A.审计人员 B.出纳员 C.会计主管 D.财务经理
第4题:
根据内部控制制度的要求,会计人员(非出纳人员)不可以经办的有( )。
A.债权、债务类账目的登记
B.库存现金管理业务
C.库存现金收付业务
D.会计档案保管
第5题:
库存现金清查时出纳人员不得在场,应回避。 ( )
第6题:
清查小组对库存现金进行清查时,出纳人员必须在场,库存现金应当由清查人员经手盘
点,出纳人员必须从旁监督。 ( )
此题为判断题(对,错)。
第7题:
在进行库存现金和存货清查时,出纳人员和实物保管人员不得在场。 ( )
第8题:
根据内部控制制度的要求,出纳人员不得经办的有( )
A收入、费用类账目的登记
B会计档案的保管
C各项业务的稽核
D库存现金收付业务
第9题:
出纳人员及其附属单位的兼职出纳人员是库存现金保管的负责人。 ( )
此题为判断题(对,错)。
第10题:
下列选项不属于出纳人员的职责范围的是( )。
A.登记库存现金和银行存款的日记账
B.保管库存现金和各种有价证券
C.办理库存觋金收付和结算业务
D.债权债务登记工作