初级银行从业

多选题下列属于内部审计的组织架构的有( )。A董事会B审计委员会C内部审计部门D首席审计官E内部审计人员

题目
多选题
下列属于内部审计的组织架构的有(  )。
A

董事会

B

审计委员会

C

内部审计部门

D

首席审计官

E

内部审计人员

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第1题:

(2012年)下列属于信息系统内部控制审计中应用控制审计内容的有()。

A.组织控制审计
B.输出控制审计
C.输入控制审计
D.安全控制审计
E.处理控制审计

答案:B,C,E
解析:
选项A、D属于一般控制审计。

第2题:

下列各项中,属于内部审计具体准则的作业类的有:

A、审计通知书
B、内部控制审计
C、分析程序
D、后续审计
E、内部审计质量控制

答案:A,C,D
解析:
作业类涵盖了内部审计程序和技术方法方面的准则,具体包括审计计划、审计通知书、审计证据、审计工作底稿、结果沟通、审计报告、后续审计、审计抽样、分析程序9个具体准则。选项B属于业务类;选项E属于管理类。

第3题:

下列各项,属于我国内部审计准则体系的有( )。 A.内部审计基本准则 B.内部审计具体准则 C.内部审计实务指南 D.独立审计准则 E.通用审计准则


正确答案:ABC

第4题:

下列各项中,属于内部环境内容的有()。

A.组织架构
B.管理模式
C.信息系统
D.资源

答案:A,B,C,D
解析:

第5题:

商业银行内部审计的组织架构包括( )。

A.董事会
B.审计委员会
C.内部审计部门
D.首席审计官
E.内部审计人员

答案:A,B,C,D,E
解析:
选项A、B、C、D、E都是商业银行内部审计的组织架构。中国银保监会要求,银行应以制度形式明确董事会、审计委员会、首席审计官和内部审计部门、人员职责以及相应权限,并赋予内部审计部门履行职责所必需的权限。

第6题:

下列属于信息系统内部控制审计中应用控制审计内容的有:

A、组织控制审计
B、输出控制审计
C、输入控制审计
D、安全控制审计
E、处理控制审计

答案:B,C,E
解析:
本题考查信息系统审计的内容知识点。信息系统内部控制审计中应用控制审计内容包括输入控制审计、处理控制审计、 输出控制审计。

第7题:

下列不属于商业银行外包管理的组织架构的是(  )。

A.董事会
B.高级管理层
C.内部审计部门
D.外包管理团队

答案:C
解析:
商业银行外包管理的组织架构包括董事会、高级管理层及外包管理团队。

第8题:

《商业银行内部审计指引》修订的重点内容包括()。

A、完善内部审计组织架构,提高内部审计独立性

B、加快内部审计制度建设,明确内部审计工作流程

C、明确监管评估内容与机制

D、差异化管理


答案:ABCD

第9题:

下列属于商业银行内部控制的内部环境的有( )。

A.组织架构
B.风险控制
C.人力资源
D.企业文化
E.规章制度

答案:A,C,D,E
解析:
商业银行内部控制基本要素中的内部环境包括:组织架构、人力资源、企业文化、规章制度等。

第10题:

下列各项,属于我国内部审计准则体系的有()。

  • A、内部审计基本准则
  • B、内部审计具体准则
  • C、内部审计实务指南
  • D、独立审计准则
  • E、通用审计准则

正确答案:A,B,C

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