对本单位及所属单位的主要负责人进行经济责任审计
对本单位及所属单位财务收支情况进行审计
对本单位及所属单位内部控制情况进行评审
对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行审计
第1题:
第2题:
下列各项中,不属于审计委员会职责的是:()
第3题:
第4题:
对与审计事项有关的问题向有关单位和个人进行调查取证
追究造成损失浪费的单位和人员的责任
提出改进管理、提高效益的建议
参与研究制定有关的规章制度
第5题:
测试数据法
监盘
分析
检查
第6题:
下列各项中,属于我国内部审计机构设置模式的有()。
第7题:
检查重大违法行为
选派审计人员组成审计组
编制审计工作方案
按照审计实施方案获取审计证据
第8题:
第9题:
经济性
效率性
效果性
合规性
第10题:
亲历证据
外部证据
内部证据
实物证据