应付款项记账员不能接触现金、有价证券和其他资产
签发支票支付货款要经过被授权人的签字批准
货物验收部门与财会部门相互独立
采购部门负责提出采购申请并办理采购业务
收到购货发票后,及时交财会部门确认其与订货单、验收单的一致性
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
采购与付款循环的内部控制内容有哪些?
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
下列选项中,对采购与付款循环内部控制测试的程序包括()
第10题:
下列各项中属于内部会计控制内容的有()。
单选题下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是( )。A 验收单预先连续编号B 定期与供应商核对往来款项C 采购部门提出采购申请D 对卖方发票、验收单、订购单、请购单进行内部检查
单选题下列各项中,符合采购与付款业务循环内部控制要求的是()。A 采购人员负责审批采购申请B 采购人员审批并代表本单位签订采购合同C 验收人员填制验收单D 仓库保管人员负责验收货物
采购与付款循环的内部控制包括哪些主要内容?
单选题下列各项中,符合采购与付款业务循环内部控制要求的是( )。[2010年初级真题]A 采购人员负责审批采购申请B 采购人员审批并代表本单位签订采购合同C 验收人员填制验收单D 仓库保管人员负责验收货物
问答题采购与付款循环的内部控制测试?
单选题下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是( )。A 采购申请经独立于采购部门和使用部门以外的被授权人批准B 企业内部建立分级采购批准制度C 签发支票要经过被授权人的签字批准D 定期由采购人员取得供应商对账单并与应付款项明细账核对
下列选项中,属于采购与付款业务的内部控制涉及内容的是()。A、岗位分工与授权批准B、请购与审批控制C、采购预验收控制D、付款控制E、监督检查
多选题下列各项中,属于采购与付款循环职责分工控制要求的有( )。A出纳员不负责登记应付账款明细账B签发支票要经过被授权人的签字批准C企业内部建立采购审批制度D限制未经授权的人员接近存货E货物的验收由验收部门独立完成
采购与付款循环内部控制制度包括哪些内容?
多选题下列各项中属于内部会计控制内容的有()。A货币资金B存货C采购与付款D销售与收款