审计

多选题审计项目组内部复核人员在复核项目组成员已执行的工作时,应当考虑的内容包括(  )。A已获取的审计证据是否充分、适当以支持审计报告B重大事项是否已提请进一步考虑C是否需要修改已执行审计工作的性质、时间安排和范围D已执行的审计工作是否支持形成的审计结论,并得以适当记录

题目
多选题
审计项目组内部复核人员在复核项目组成员已执行的工作时,应当考虑的内容包括(  )。
A

已获取的审计证据是否充分、适当以支持审计报告

B

重大事项是否已提请进一步考虑

C

是否需要修改已执行审计工作的性质、时间安排和范围

D

已执行的审计工作是否支持形成的审计结论,并得以适当记录

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第1题:

在复核项目组成员已执行的工作时,复核人员应当考虑的事项包括(  )。

A.已执行的工作是否支持形成的结论
B.是否需要修改已执行工作的性质、时间安排和范围
C.相关事项是否已进行适当咨询,由此形成的结论是否已得到记录和执行
D.业务程序的目标是否已实现

答案:A,B,C,D
解析:
在复核项目组成员已执行的工作时,复核人员应当考虑:
(1)是否已按照职业准则和适用的法律法规的规定执行工作;
(2)重大事项是否已提请进一步考虑;
(3)相关事项是否已进行适当咨询,由此形成的结论是否已得到记录和执行(选项C);
(4)是否需要修改已执行工作的性质、时间安排和范围(选项B);
(5)已执行的工作是否支持形成的结论,并得以适当记录(选项A);
(6)已获取的证据是否充分、适当以支持报告;
(7)业务程序的目标是否已实现(选项D)。

第2题:

指导、监督、复核是业务执行过程中对项目质量进行控制的重要方面。其中,在复核项目组成员已执行的工作时,复核人员应当考虑的有(  )。

A.已获取的证据是否充分、适当以支持报告
B.是否需要修改已执行工作的性质、时间安排和范围
C.重大事项是否已提请进一步考虑
D.跟进审计业务的进程

答案:A,B,C
解析:
选项D属于业务执行中监督的具体要求。

第3题:

关于审计工作底稿复核,以下表述中,正确的是( )。

A.注册会计师需要在每一张审计工作底稿上记录执行人、复核人和项目质量控制复核人以及他们各自完成工作的时间
B.项目组内部复核最终由项目合伙人负责
C.项目组内部复核是在出具审计报告前,对项目组作出的重大判断和在准备审计报告时得出的结论进行客观评价的过程
D.项目组内部复核时要求不同人员交叉复核,同时应当做到客观、公正

答案:B
解析:
选项A错误,通常,每一张审计工作底稿都会注明执行人和复核人及时间,但只有进行了项目质量控制复核的底稿才会注明项目质量控制复核人及时间;
选项C错误,项目质量控制复核是在出具审计报告前,对项目组作出的重大判断和在准备审计报告时得出的结论进行客观评价的过程;
选项D错误,项目组内部复核是有层级分工的,应当由经验较多的人员复核经验较少的人员的工作。
本题考查:审计工作底稿的要素、复核审计工作底稿和财务报表

第4题:

单选题
下列关于项目组内部复核的说法中,错误的是()。
A

所有的审计工作底稿至少要经过项目组内部一级复核

B

审计项目组内部复核贯穿审计全过程,随着审计工作的开展,复核人员在审计计划阶段、执行阶段和完成阶段及时复核相应的工作底稿

C

项目组需要在制定审计计划时确定复核人员的指派,以确保所有工作底稿均得到适当层级人员的复核,对一些较为复杂、审计风险较高的领域,必要时应当由项目质量控制复核人执行复核

D

项目组内部复核的人员,应当遵循由项目组内经验较多的人员复核经验较少的人员的工作的原则


正确答案: D
解析: 选项C错误。项目组需要在制定审计计划时确定复核人员的指派,以确保所有工作底稿均得到适当层级人员的复核,对一些较为复杂、审计风险较高的领域,需要指派经验丰富的项目组成员进行复核,必要时应当由项目合伙人执行,而不是项目质量控制复核人。

第5题:

在执行发表审计意见后复核时,复核人员应当客观地评价项目组作出的重大判断以及在编制审计报告时得出的结论。评价工作应当涉及以下哪些内容:()。

  • A、与项目合伙人讨论重大事项
  • B、复核财务报表和出具的审计报告
  • C、复核选取的与项目组作出的重大判断和得出的结论相关的审计工作底稿
  • D、评价在编制审计报告时得出的结论,并考虑出具审计报告的恰当性

正确答案:A,B,C,D

第6题:

执行项目组内部复核时,复核人员需要考虑的事项包括(  )。

A.是否需要修改已执行审计工作的性质、时间安排和范围
B.考虑拟出具审计报告的恰当性
C.审计程序的目标是否已实现
D.重大事项是否已提请进一步考虑

答案:A,C,D
解析:
执行项目组内部复核时,复核人员需要考虑的事项包括:(1)审计工作是否已按照职业准则和适用的法律法规的规定执行;(2)重大事项是否已提请进一步考虑(选项D);(3)相关事项是否已进行适当咨询,由此形成的结论是否已得到记录和执行;(4)是否需要修改已执行审计工作的性质、时间安排和范围(选项A);(5)已执行的审计工作是否支持形成的结论,并已得到适当记录;(6)已获取的审计证据是否充分、适当;(7)审计程序的目标是否已实现(选项C)。

第7题:

下列各项中,有关项目组内部复核的说法中恰当的有( )。

A.应当相互交叉复核工作
B.对一些较为复杂、审计风险较高的领域,可以由项目合伙人执行复核
C.审计项目复核贯穿审计全过程,随着审计工作的开展,复核人员在审计适当阶段及时复核相应的工作底稿
D.项目合伙人应当对会计师事务所分派的每项审计业务的总体质量负责

答案:B,C,D
解析:
选项A不恰当,应当由项目组内经验较多的人员复核经验较少的人员的工作。

第8题:

下列有关审计工作底稿复核的说法中,不正确的是( )。

A.审计工作底稿的复核包括项目组内部复核和独立的项目质量控制复核两个层次
B.对一些较为复杂、审计风险较高的领域,需要指派经验丰富的项目组成员执行复核,必要时可以由项目合伙人执行复核
C.项目组内部复核人员应当对会计师事务所分派的每项审计业务的总体质量负责
D.在审计报告日或审计报告日之前,项目合伙人应当通过复核审计工作底稿和与项目组讨论,确信已获取充分、适当的审计证据,支持得出的结论和拟出具的审计报告

答案:C
解析:
项目合伙人应当对会计师事务所分派的每项审计业务的总体质量负责。

第9题:

问答题
简述审计项目组内部复核时应当考虑的事项。

正确答案:
项目组内经验较多的人员复核经验较少人员的工作应当考虑下列事项:
(1)审计工作是否已按照法律法规、相关职业道德要求和审计准则的规定执行;
(2)重大事项是否已提请进一步考虑;
(3)相关事项是否已进行适当咨询,由此形成的结论是否得到记录和执行;
(4)是否需要修改已执行审计工作的性质、时间安排和范围;
(5)已执行的审计工作是否支持形成的结论,并已得到适当记录;
(6)获取的审计证据是否充分、适当足以支持审计结论:
(7)审计程序的目标是否已经实现。
解析: 暂无解析

第10题:

单选题
针对项目组内部复核,以下说法中,错误的是(    )。
A

所有的审计工作底稿至少要经过项目组内一级复核

B

审计项目组内部复核贯穿于审计全过程,随着审计工作的开展,复核人员在审计计划阶段、执行阶段和完成阶段及时复核相应的工作底稿

C

项目合伙人应当对会计师事务所分派的每项审计业务的总体质量负责,所以应当复核项目组内每个组员的工作底稿

D

项目组内部复核的人员,应当遵循由项目组内经验较多的人员复核经验较少人员的工作原则


正确答案: D
解析:

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