审计

单选题以下审计程序中,不属于控制测试程序的是(  )。A 检查付款的授权批准手续是否符合规定B 计算银行存款累计余额应收利息收入,分析比较被审计单位银行存款应收利息收入与实际利息收入的差异C 抽取一定期间银行存款余额调节表,查验是否按月正确编制并经复核D 检查被审计单位外币银行存款折算方法是否符合规定

题目
单选题
以下审计程序中,不属于控制测试程序的是(  )。
A

检查付款的授权批准手续是否符合规定

B

计算银行存款累计余额应收利息收入,分析比较被审计单位银行存款应收利息收入与实际利息收入的差异

C

抽取一定期间银行存款余额调节表,查验是否按月正确编制并经复核

D

检查被审计单位外币银行存款折算方法是否符合规定

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第1题:

下列审计程序中,通常不用作控制测试的是()。

A、重新执行

B、检查

C、分析程序

D、观察


正确答案:C

第2题:

注册会计师获取审计证据时可能使用三种目的的审计程序:风险评估程序、控制测试和实质性程序,下列属于注册会计师拟实施的审计程序中通常可以使用审计抽样的是(

A.当控制的运行未留下轨迹时的控制测试
B.实质性分析程序
C.风险评估程序
D.细节测试

答案:D
解析:
可以使用审计抽样的程序有当控制的运行留下轨迹时的控制测试和细节测试;不可以使用审计抽样的程序有风险评估程序、未留下轨迹的控制和实质性分析程序。

第3题:

第 32 题 注册会计师在执行财务报表审计业务时,应当执行恰当的审计程序。以下所列程序中,每次审计均必须实施的有(  )。

A.了解被审计单位内部控制

B.控制测试

C.细节测试

D.实质性分析程序


正确答案:AC
选项A是风险评估程序中必作的程序之一,所以选项A是正确的。选项C每次审计过程中都需要实施实质性程序中的细节测试。

第4题:

下列各项审计程序中,通常不可以采用审计抽样的有()。

A. 细节测试
B. 风险评估程序
C. 信息技术内部控制测试
D. 分析程序

答案:B,C,D
解析:
审计抽样不适用于风险评估程序和实质性分析程序,留下控制运行轨迹的内部控制测试可适用于审计抽样 ,信息技术内部控制测试及未留下控制运行轨迹的内部控制测试不适用。

第5题:

以下审计程序中,可以运用在控制测试和细节测试实质性程序中的是(  )。

A.重新计算
B.重新执行
C.分析
D.观察

答案:D
解析:
在学习本章时,同学们可能还会混淆,需要对7类程序死记硬背,其实不必担心,后续章节会频繁与他们见面,逐步加深理解,从而转化为常识。

第6题:

适合使用审计抽样获取审计证据的审计程序是( )。

A、风险评估程序

B、实质性程序中的细节测试

C、对控制实施的询问、观察程序

D、实质性分析程序


参考答案:B           

第7题:

注册会计师实施的下列审计程序中,通常会涉及审计抽样的是(  )。

A.风险评估程序
B.未留下运行轨迹的控制进行的控制测试
C.细节测试
D.实质性分析程序

答案:C
解析:
风险评估程序通常不涉及审计抽样,选项A错误;对于未留下运行轨迹的控制,注册会计师通常实施询问、观察等审计程序,以获取有关控制运行有效性的审计证据,此时不宜使用审计抽样,选项B错误;在实施细节测试时,注册会计师可以使用审计抽样获取审计证据,以验证有关财务报表金额的一项或多项认定(如应收账款的存在),或对某些金额作出独立估计(如陈旧存货的价值),选项C;而实质性分析程序主要是通过研究数据间关系评价财务信息,不适宜采用审计抽样,选项D错误。

第8题:

对相关内部控制下产生的会计信息进行测试的审计程序是()。

A、了解程序

B、符合性测试程序

C、实质性测试程序

D、分析性程序


参考答案:C

第9题:

(2014年)下列各项审计程序中,通常不采用审计抽样的有( )。
  

A.风险评估程序
B.控制测试
C.实质性分析程序
D.细节测试

答案:A,C
解析:
审计抽样不适用于风险评估程序和实质性分析程序。

第10题:

审计抽样既可以用于控制测试,又可以用于实质性程序,在下列具体审计程序中,适宜采用审计抽样的是( )。

A、询问
B、细节测试
C、分析程序
D、观察

答案:B
解析:
抽样不适宜用在询问、观察和分析程序上。。询问、观察没法留下任何轨迹供注册会计师去抽样,即没东西可抽,所以没法使用审计抽样;分析程序是注册会计师研究不同的财务数据以及财务数据和非财务数据之间的内在关系的,对财务信息做出评价,所以属于一种趋势分析,注册会计师不能在相关项目或数据之间进行抽样后进行分析的,因为审计抽样的特征之一就是每个单元被选取的机会相同,所以分析程序不使用审计抽样的,否则没有意义。

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