有无涂改
齐全
完整
正确
第1题:
柜员收到客户交来的现金取款相关凭证,按人民银行支付结算相关规定审核()。
第2题:
柜员办理付款业务时审查凭证的主要内容包括()
第3题:
A、客户提交的凭证是否为本行(社)受理的合法凭证
B、账号、户名是否相符
C、大小写金额是否一致,多联式凭证各联金额是否一致,字迹有无涂改
D、印鉴是否清晰、真实、齐全,与预留印鉴是否相符
E、票据背书是否连续、有效
第4题:
在现金管理系统办理现金存入业务时,必须审核以下内容()。
第5题:
受理现金管理系统网内转账付款业务,确认柜员对客户提交的支付凭证必须审核()。
第6题:
客户办理活期/银行卡/支票户转整整开户业务业务审核()。
第7题:
凭证审核的内容包括()。
第8题:
柜员接到客户交来的现金取款凭证,应审查凭证是否合法、有效;日期、大小写金额、收款人名称有无涂改;大小写金额是否相符。
判断对错
第9题:
出票人、持票人(收款人)在同一营业网点开户的柜员接到出票人送来的支票和收款凭证时,应认真审查的事项有:()。
第10题:
往来户现金付款要审查凭证是否真实、合法、有效;凭证要素填写是否(),大小写金额是否相符;通过支付密码系统(或印鉴系统)核对密码印鉴是否正确;大额现金支付是否经有权人审批、签章。