投资建设项目实施

单选题在建设项目内部审计方式中,()的实施时间较长、审计项目和审计事项涉及多个方面。A 跟踪审计B 专项审计C 绩效审计D 风险管理审计

题目
单选题
在建设项目内部审计方式中,()的实施时间较长、审计项目和审计事项涉及多个方面。
A

跟踪审计

B

专项审计

C

绩效审计

D

风险管理审计

参考答案和解析
正确答案: C
解析: 暂无解析
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第1题:

下列有关内部审计报告的表述中,错误的是:

A、内部审计报告的主要内容包括审计概况、审计依据、审计发现、审计结论、审计意见和审计建议
B、审计概况是对内部审计项目的总体情况的介绍和说明,一般应包括审计目标、审计范围、审计内容及重点、审计方法、审计程序及审计时间等
C、审计依据是实施内部审计所依据的相关法律法规、内部审计准则等规定,内部审计报告应当声明内部审计是按照内部审计准则的规定实施的,若存在未遵循该准则规定的情形,应当做出解释或说明
D、内部审计人员提出的结论仅限于对部分经营活动和内部控制进行评价

答案:D
解析:
审计结论是根据已查明的事实,对被审计单位业务活动、内部控制和风险管理所做的评价。内部审计人员提出的结论可以是对经营活动或内部控制的全面评价,也可以仅限于对部分经营活动和内部控制进行评价。如果必要,审计结论还包括对出色业绩的肯定。

第2题:

在利用内部审计工作时,注册会计师不得利用内部审计人员提供直接协助实施的程序的特征有( )。

A.在审计中涉及作出重大判断
B.涉及较高的重大错报风险,在实施相关审计程序或评价收集的审计证据时需要作出较多的判断
C.涉及内部审计人员已经参与并且已经或将要由内部审计向管理层或治理层报告的工作
D.涉及注册会计师按照规定就内部审计职能,以及利用内部审计工作或利用内部审计人员提供直接协助作出的决策

答案:A,B,C,D
解析:
以上四项均属于注册会计师不得利用内部审计人员提供直接协助以实施的程序所具有的特征。

第3题:

在实施费用报销内部审计过程中,针对制度层面的审计,通常不会涉及下列哪种审计方法( )。


答案:账簿记录复核

第4题:

(),是指内部审计人员在从事审计活动中,通过实施审计程序所获取的,用以证实审计事项,作出审计结论和建议的依据。

  • A、审计证据
  • B、审计底稿
  • C、审计日记
  • D、审计资料

正确答案:A

第5题:

下列不是注册会计师对内部审计的特定工作实施审计程序的是( )。

A、检查内部审计人员已检查的项目
B、检查其他类似项目
C、观察内部审计程序的实施情况
D、评价内部审计发现的例外或异常事项是否得以适当解决

答案:D
解析:
选项D是评价内部审计特定工作应考虑的因素。

第6题:

在利用内部审计工作时,注册会计师不得利用内部审计人员提供直接协助实施的程序的特征有( )。

A、在审计中涉及作出重大判断
B、涉及较高的重大错报风险,在实施相关审计程序或评价收集的审计证据时需要作出较多的判断
C、涉及内部审计人员已经参与并且已经或将要由内部审计向管理层或治理层报告的工作
D、涉及注册会计师按照规定就内部审计职能,以及利用内部审计工作或利用内部审计人员提供直接协助作出的决策

答案:A,B,C,D
解析:
以上四项均属于注册会计师不得利用内部审计人员提供直接协助以实施的程序所具有的特征。

第7题:

下列不是注册会计师对内部审计的特定工作实施审计程序的是( )。

A.检查内部审计人员已检查的项目
B.检查其他类似项目
C.观察内部审计程序的实施情况
D.评价内部审计发现的例外或异常事项是否得以适当解决

答案:D
解析:
选项D是评价内部审计特定工作应考虑的因素。

第8题:

对在整个国民经济中,该项目是否存在重复建设的问题的审计属于项目审计中的( )。

A.建设项目的合法性审计

B.建设项目的公允性审计

C.建设项目的合理性审计

D.建设项目的效益性审计


正确答案:D

第9题:

建设项目内部审计是( )的融合。

A:财务审计和管理审计
B:国家审计和社会审计
C:专项审计和社会审计
D:国家审计和管理审计

答案:A
解析:

第10题:

审计组在分配审计资源时,应当为重要审计事项分派有经验的审计人员和安排充足的审计时间,并评估特定审计事项是否需要利用()的工作

  • A、内部专家
  • B、外部专家
  • C、内部领导
  • D、外部领导

正确答案:B

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