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问答题定期定额户代开发票预缴税款如何申报?

题目
问答题
定期定额户代开发票预缴税款如何申报?
参考答案和解析
正确答案: 1、按照《中华人民共和国企业所得税法》及实施条例的规定,非金融企业向金融企业借款的利息支出准予扣除,第一笔利息费用4.5万元可在税前扣除。
2、按照《中华人民共和国企业所得税法》及实施条例的规定,非金融企业向非金融企业借款的利息支出,不超过按照金融企业同期同类贷款利率计算的数额的部分,准予在税前扣除.该企业向银行借款利率为4.5×2/300=3%,则向其他企业借款利息扣除限额为50×3%×9/12=1.125万元,税前可扣除1.125万元。
3、调增1.5-1.125=0.375万元,应缴纳所得税为(40+0.375)×25%=10.10万。
解析: 暂无解析
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第1题:

下列关于定期定额申报的说法正确的是()。

  • A、实行定期定额征税的个体工商户依照税收法律法规及相关规定确定的申报期限、申报内容,向税务机关申报缴纳税款
  • B、实行简易申报的定期定额个体工商户,按照税收法律法规及相关规定缴清应纳税款,当期需办理申报手续
  • C、对实行简并征期的定期定额户,其按照定额所应缴纳的税款在规定的期限内申报纳税不加收滞纳金
  • D、实行定期定额征税的个体工商户,超过定额的经营额、所得额所应缴纳的税款,需到办税服务厅进行补充申报

正确答案:A,C,D

第2题:

定期定额户代开发票预缴税款如何申报?


正确答案: 1、按照《中华人民共和国企业所得税法》及实施条例的规定,非金融企业向金融企业借款的利息支出准予扣除,第一笔利息费用4.5万元可在税前扣除。
2、按照《中华人民共和国企业所得税法》及实施条例的规定,非金融企业向非金融企业借款的利息支出,不超过按照金融企业同期同类贷款利率计算的数额的部分,准予在税前扣除.该企业向银行借款利率为4.5×2/300=3%,则向其他企业借款利息扣除限额为50×3%×9/12=1.125万元,税前可扣除1.125万元。
3、调增1.5-1.125=0.375万元,应缴纳所得税为(40+0.375)×25%=10.10万。

第3题:

代开发票时一定需要预缴税款,这样在代开发票时会提示输入代开发票预收税款的税票号码,才能代开发票。

A.错误

B.正确


参考答案:A

第4题:

从事广告业的个体双定户(营改增纳税人)就广告业收入申请代开发票,应按以下()方法征收税费。

  • A、只预缴增值税税款,文化事业建设费按规定预存入纳税人缴税帐户,等次月进行文化事业建设费申报时进行划缴
  • B、增值税税款和文化事业建设费均需要预缴
  • C、均不需要预缴,但次月申报时应按时申报缴纳增值税与文化事业建设费
  • D、需要预缴增值税税款,文化事业费开票时不预缴,待次月通过《文化事业建设费申报表》进行申报缴费

正确答案:D

第5题:

下列属于税务机关依职权对定期定额户重新核定定额的情形包括()

  • A、税务机关在日常检查过程中发现定期定额户经营额、所得额连续纳税期超过定额的,而定期定额户不自行申报经营情况的;
  • B、未按照规定期限自行申报经营情况的定期定额户;
  • C、税务机关通过发票验旧或代开发票统计,发现未达起征点的定期定额户在核定期内的实际经营额连续3个月超过或低于核定定额的20%的;
  • D、税务机关通过发票验旧或代开发票统计,发现起征点以上的定期定额户在定额执行期内的实际经营额超过核定定额的20%的。

正确答案:A,B,C,D

第6题:

定期定额户代开发票预缴税款是否申报?


正确答案: 定期定额户代开发票预缴税款应当进行纳税申报。申报额超过定额的,按申报额缴纳税款;申报额低于定额的,按定额缴纳税款;其当月代开发票预缴税款,应从当月应缴纳的税款中进行抵缴,不得跨月抵缴。

第7题:

定期定额户在定额执行期结束后()日内,应当以该期每月实际发生的经营额向国税机关申报,申报额超过定额的,按申报额缴纳税款;申报额低于定额的,按定额缴纳税款。

  • A、60
  • B、120
  • C、30
  • D、15

正确答案:A

第8题:

辅导期一般纳税人本月第二次领购发票时,预缴开票时,税款属性应选择为()。

A.代开发票预缴税款

B.辅导期一般纳税人预收税款

C.其他预收税款

D.分期预缴税款


参考答案:D

第9题:

一户式综合查询-申报征收模块中,表单中展现的申报入库数据不包括()方式产生的税款信息。

  • A、清理欠税
  • B、查补入库
  • C、代开发票
  • D、临时征收

正确答案:A,B,C,D

第10题:

代开发票时一定需要预缴税款,这样在代开发票时会提示输入代开发票预收税款的税票号码,才能代开发票。


正确答案:错误

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