汽车金融公司知识竞赛

单选题根据《商业银行内部审计指引》,董事会应下设审计委员会。审计委员会成员不少干()人,多数成员应为()。审计委员会成员应具有财务、审计和会计等专业知识和工作经验。审计委员会负责人原则上应由独立董事担任。A 5人;独立董事B 3人;执行董事C 3人;独立董事D 5人;执行董事

题目
单选题
根据《商业银行内部审计指引》,董事会应下设审计委员会。审计委员会成员不少干()人,多数成员应为()。审计委员会成员应具有财务、审计和会计等专业知识和工作经验。审计委员会负责人原则上应由独立董事担任。
A

5人;独立董事

B

3人;执行董事

C

3人;独立董事

D

5人;执行董事

参考答案和解析
正确答案: C
解析: 暂无解析
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第1题:

依据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》规定,董事会应下设审计委员会,审计委员会成员不少于3人,其中少数成员应为独立董事。( )

此题为判断题(对,错)。


正确答案:正确

第2题:

董事会应下设审计委员会。审计委员会成员()。

A不少于3人,多数成员应是非执行董事。

B审计委员会主席应由独立董事担任。

C没有设立董事会的,审计委员会组成及委员会负责人由高级管理层确定。

D不少于5人多数成员应是非执行董事。


参考答案:ABC

第3题:

如果上市公司董事会下设薪酬、审计、提名等委员会的,独立董事会应当在委员会成员中占有1/2以上的比例。( )


正确答案:√

第4题:

保险机构应在董事会下设立审计委员会,审计委员会成员由不少于()名不在管理层任职的董事组成。

  • A、1
  • B、2
  • C、3
  • D、5

正确答案:C

第5题:

审计委员会是促进外部审计师与内部审计师独立性的主要因素。以下哪项是对审计委员会有效性最重要的限制?

A.审计委员会可以由独立的董事组成,不过,这些董事可以同管理层有较亲密的个人关系,在职业上是友好的
B.组织补偿审计委员会成员的收入,因而委员会的成员们偏爱业主的观点
C.审计委员会对外部审计师关注的问题更为专注,但对内部审计活动与总体的控制环境关心得很少
D.审计委员会成员通常不具有会计学或审计学领域的学位

答案:A
解析:
A.正确。审计委员会是由外部的独立董事所组成的下属委员会。它的目标是帮助外部审计师和内部审计师独立于管理层,并确保董事们具备应有的审慎。然而,如果独立性因个人关系以及职业上的友谊而受损,审计委员会的有效性就会受到限制。B.不正确,组织补偿审计委员会成员的收入通常是最低限度的,他们应该独立于组织,并不受业主观点的限制。C.不正确,尽管审计委员会关注外部审计师,但他们对内部审计活动也很关注。D.不正确,审计委员会成员不需要为了解业务沟通而具备会计学或审计学的学位。

第6题:

商业银行董事会应下设审计委员会,审计委员会成员不得少于()人。

A.3

B.5

C.4

D.6


正确答案:A

第7题:

审计委员会应能保证内部审计人员和外部审计人员的独立性,并使审计职能免受来自管理层的不适当的压力。根据这个准则,审计委员会的组成应包括:

A.董事会或相应机构的一个成员轮换的下属委员会。
B.只有相关的外部管制部门成员。
C.由包括银行、工会、政府管制部门、股东、管理层等所有重要机构的代表组成。
D.只有董事会的外部成员(如独立董事)和其他与之类似的监事会成员。

答案:D
解析:
“国际内部审计师协会审计委员会的立场”中规定。审计委员会只能由独立于经营管理的外部董事组成。故选D。

第8题:

依据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》规定,董事会应下设审计委员会,审计委员会负责人原则上应由执行董事担任。( )

此题为判断题(对,错)。


正确答案:正确

第9题:

根据《商业银行内部审计指引》,董事会应下设审计委员会。审计委员会成员不少干()人,多数成员应为()。审计委员会成员应具有财务、审计和会计等专业知识和工作经验。审计委员会负责人原则上应由独立董事担任。

  • A、5人;独立董事
  • B、3人;执行董事
  • C、3人;独立董事
  • D、5人;执行董事

正确答案:C

第10题:

保险机构应在董事会下设立审计委员会。审计委员会成员由不少于3名不在管理层任职的董事组成。


正确答案:正确

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