审计师

以下针对审计档案的说法中,不正确的是( )。 A.跟踪审计项目的档案,应当按年度分别立卷归档B.审计复议案件的文件资料应当由复议机构逐案单独立项归档C.不同审计项目可以合并立卷D.审计文件材料按照结论类、证明类、立项类、备查类4个单元进行排列归档

题目
以下针对审计档案的说法中,不正确的是( )。

A.跟踪审计项目的档案,应当按年度分别立卷归档

B.审计复议案件的文件资料应当由复议机构逐案单独立项归档

C.不同审计项目可以合并立卷

D.审计文件材料按照结论类、证明类、立项类、备查类4个单元进行排列归档
参考答案和解析
答案:C
解析:
C:不同审计项目不得合并立卷。
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相似问题和答案

第1题:

审计工作底稿归档形成审计档案,以下关于审计档案表述不恰当的是( )。

A.注册会计师只需对重大审计业务的记录形成审计工作底稿

B.永久性档案是指那些记录内容相对稳定,具有长期使用价值,并对以后审计工作具有重要影响和直接作用的审计档案

C.当期档案是指那些记录内容经常变化,主要供当期审计使用的审计档案

D.永久性档案和当期档案都至少保存十年


正确答案:A
解析:注册会计师需要对每项具体审计业务形成审计工作底稿,故选项A的表述不恰当。

第2题:

以下针对审计的职能,说法不正确的是( )。


A.注册会计师接受委托实施财务报表审计并出具审计报告,体现的是经济鉴证的职能

B.审计机关依法对被审计单位做出处理处罚决定,体现的是经济监督的职能

C.最能体现审计经济评价职能的是效益审计

D.国家审计的基本职能是经济评价

答案:D
解析:
国家审计的基本职能是经济监督,因其自身特点具有权威性,其地位主要表现为综合经济监督的地位。

第3题:

L注册会计师是ABC上市公司2007年度财务报表审计项目负责人,在审计过程中,需要对审计助理人员编制的有关审计工作底稿进行复核。请代L注册会计师对审计工作底稿的以下表达做出判断。

审计工作底稿归整形成审计档案,以下关于审计档案不恰当表述的是( )。

A.注册会计师只需对重大审计业务的记录形成审计工作底稿

B.永久性档案是指那些记录内容相对稳定,具有长期使用价值,并对以后审计工作具有重要影响和直接作用的审计档案

C.当期档案是指那些记录内容经常变化,主要供当期审计使用的审计档案

D.永久性档案和当期档案都至少保存十年


正确答案:A
解析:注册会计师需要对每项具体审计业务形成审计工作底稿,故选项A恰当。

第4题:

以下针对审计证据的说法中,不正确的是( )。


A.审计证据的质量越高,需要的审计证据数量可能越少

B.如果审计证据的质量存在缺陷,可以通过获取更多的审计证据弥补其质量上的缺陷

C.从被审计单位财务会计资料中直接采集的审计证据比经被审计单位加工处理后提交的审计证据更可靠

D.审计人员不应以获取审计证据的困难和成本为由减少不可替代的审计程序

答案:B
解析:
B:如果审计证据的质量存在缺陷,仅靠获取更多的审计证据可能无法弥补其质量上的缺陷。

第5题:

下列关于审计档案的说法中,正确的有( )。

A.审计档案应按审计项目立卷,不得几个审计项目合并立为一个卷
B.一个审计项目只能立一个卷
C.审计档案的借阅仅限于审计机关内部借阅
D.审计档案的借阅仅限于审计机关内部,如有特殊情况的,须经档案管理部门主管领导批准
E.审计档案的规定时间不得迟于该审计项目结束后的次年4月底

答案:A,C,E
解析:
审计档案应按审计项目立卷,不得几个审计项目合并立为一个卷。一个项目可以立一个卷或若干卷,选项B不正确;审计档案的借阅仅限于审计机关内部借阅,审计机关以外的单位不得查阅。有特殊情况徐查阅审计档案或要求出具审计档案证明的,须经该审计机关主管领导批准,选项D不正确。

第6题:

以下针对审计抽样的说法中,不正确的有( )。


A.只要有抽样就会存在抽样风险

B.选取特定项目审查属于审计抽样

C.审计抽样通常不用于询问、观察和分析

D.无论是统计抽样还是非统计抽样,两种方法都要求审计人员合理运用专业判断

答案:B
解析:
B:选取特定项目审查不属于审计抽样。

第7题:

下列关于审计机关的审计档案管理工作的说法中,错误的是:

A、审计机关的审计档案管理工作接受同级档案行政管理部门的监督和指导
B、实行集中统一管理
C、审计机关应当设立档案机构或配备档案人员负责本单位的审计档案工作
D、审计机关必须配备专职档案人员负责本单位的审计档案工作

答案:D
解析:
本题考查审计机关的审计档案及其审计档案工作知识点。档案人员可以是专职也可以是兼职。

第8题:

审计档案有当期档案与永久性档案之分。以下有关当期档案的说法中,不正确的是( )。

A. 当期档案是指仅供本期和下期使用的审计档案

B. 记录企业规章制度的审计档案属于当期档案

C. 在控制测试中形成的审计档案属于当期档案

D. 记录在实质性程序的审计档案不属于当期档案


正确答案:ABD

第9题:

以下针对审计抽样,说法不正确的是( )。


A.审计抽样需要用样本结果推断总体特征

B.审计计抽样可用于内部控制测试和实质性审查中的所有程序

C.审计抽样包括统计抽样方法和非统计抽样方法

D.非统计抽样只要设计得当,也可以达到同统计抽样一样的效果

答案:B
解析:
审计抽样可在检查和函证中广泛运用,但通常不用于询问、观察和分析等不留有书面记录的审计程序中。

第10题:

针对审计标准,以下说法不正确的是( )。


A.当标准不一致时,应当采用权威的和公认程度高的标准

B.审计中发现的重大问题,没有明确审计标准的,应当请示本级人民政府

C.审计人员在审计实施过程中需要持续关注标准的适用性

D.审计标准的相关性是指用作审计标准的文件、资料应与审计事项密切相关

答案:B
解析:
B:审计中发现的重大问题,没有明确审计标准的,应当请示本级人民政府或上级审计机关。

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