第1题:
内部审计对内部控制的评价内容包括()。
A、评价内部控制制度的合法性
B、评价内部控制制度的健全性
C、评价内部控制制度的有效性
D、评价内部控制制度的重要性
E、评价内部控制制度的及时性
第2题:
此题为判断题(对,错)。
第3题:
企业的货币资金内部控制制度一般包括的主要内容有( )。 A.货币资金收支业务的全部过程分工完成,各负其责 B.货币资金收支业务的会计处理过程制度 化 C.货币资金收支业务与会计记账可以由同 一人担任 D.货币资金收入与货币资金支出分开处理 E.内部稽查人员对货币资金实施制度化的检查
第4题:
为实现货币资金业务控制目标,企业的内部会计控制制度主要包括()。
第5题:
第6题:
A.如实反映现金库存
B.出纳、会计要分开
C.现金收支的内部控制制度
D.每天核对现金日记账
E.库存现金的限额管理
第7题:
现金管理内部控制制度的基本内容包括( )。
A.编制现金收付计划
B.出纳和会计人员合理分工,实行内部牵制原则
C.严格执行现金清查盘点制度
D.现金总账和日记账必须由出纳人员登记
第8题:
A、钱账分管制度
B、库存现金日清月结制度
C、库存现金核对制度
D、库存现金开支审批制度
第9题:
第10题:
企业内部控制制度的重点和中心是()