审计师

下列各项内部控制措施中,属于销售与收款业务循环中实物控制的是:A:由专人负责保管应收票据 B:定期编制并向客户寄送对账单 C:客户赊销限额经授权批准 D:对销售业务定期进行内部检查

题目
下列各项内部控制措施中,属于销售与收款业务循环中实物控制的是:

A:由专人负责保管应收票据
B:定期编制并向客户寄送对账单
C:客户赊销限额经授权批准
D:对销售业务定期进行内部检查
如果没有搜索结果,请直接 联系老师 获取答案。
如果没有搜索结果,请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题:

内部控制的内容主要包括对、筹资、采购与付款、实物资产、成本费用、销售与收款、工程项目、对外投资、担保等经济业务活动的控制。


参考答案:货币资金

第2题:

(2013年)审计人员运用如下审计方法对销售与收款循环内部控制执行的有效性进行了测试:
①检查销售与收款循环中的凭证和记录;
②观察销售与收款业务执行情况;
③向有关人员询问销售与收款业务情况;
④对营业收入的真实性进行 分析。
“资料 2”所述的审计人员对销售与收款循环内部控制进行有效性测试时采用的方法中,正确的有( )。

A.①
B.②
C.③
D.④

答案:A,B,C
解析:
选项 D 对营业收入的真实性进行分析属于实质性测试程序。

第3题:

以下所列的各项业务中,属于销售与收款循环的内部控制是( )。

A.核准购货方的信用

B.记录应付销货方的债务

C.向客户收受订购单

D.计算生产成本


正确答案:AC

第4题:

下列控制措施中,属于销售与收款业务循环实物控制措施的有()。

  • A、货物的发出必须有经批准的销货单
  • B、销售退回的货物要进行验收并填写验收报告和入库单
  • C、限制非授权人员接近销售发票等各种记录和文件
  • D、由专人调查每个客户的信用状况
  • E、由专人保管应收票据

正确答案:A,B,C,E

第5题:

在进行销售与收款内部控制制度设计中,应采取相应控制措施的方面包括()。

  • A、职责分工与授权批准制度设计
  • B、货币资金核算控制制度设计
  • C、销售与收款业务会计核算控制制度设计
  • D、储存业务内部会计控制制度设计
  • E、销售与发货控制制度设计

正确答案:A,C,E

第6题:

下列控制措施中,属于销售与收款业务循环实物控制措施的有()

A.销售折让审批
B.保管票据以外的主管人员批准应收票据承兑、违约票据冲销
C.限制非授权人员接近销售发票等各种记录和文件
D.由专人调查每个客户的信用状况
E.由专人保管应收票据

答案:C,E
解析:
选项A、B和D属于授权程序。

第7题:

下列各项中,属于实物控制措施的是()。

  • A、业务批准与执行相分工
  • B、实施内部审计制度
  • C、仓库由专人负责保管
  • D、定期与银行进行对账

正确答案:C

第8题:

以下各项属于销售与收款循环内部控制的有:

A.批准坏账与收款业务、记账业务相互独立

B.向客户提供赊销信用要经过授权批准

C.限制非授权人员接近各种销售与收款记录和文件

D.对销售与收款业务进行独立检查

E.批准请购与采购部门相互独立


正确答案:ABCD

第9题:

生产与存货业务循环中的内部控制中,限制非授权人员接近存货属于()

  • A、实物控制
  • B、信息传递程序控制
  • C、职责分工
  • D、交易授权

正确答案:C

第10题:

主管销售与收款业务的负责人对该单位销售与收款内部控制的建立、健全和有效实施以及销售与收款业务的真实性、合法性负责。


正确答案:正确

更多相关问题