在审计业务之前,以下哪项不是发放内部控制调查问卷的优点()
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
以下不是二手资料的信息来源的是()
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
一份调查问卷由一系列与防止或检测每种类型的交易中可能发生的错误和舞弊通常所需控制有关的问题组成。以下哪项不是这份调查问卷的优点?()
在计划审计业务时,调查不会对以下哪项有帮助?()A、取得业务客户对控制问题的评论和建议。B、取得控制的初步调查。C、确认业务重点的范围。D、评价控制的充分性和有效性。
单选题制造企业的内部审计师在审计时发现,财务部门的报销制度存在问题。有些报销的金额超过了制度规定的标准;有些报销人员的报销由于没有及时批准而未实际支付。内部审计师决定进行初步调查来获取更多关于报销的潜在问题。内部审计师与财务的有关人员进行了面谈,并对公司的职员采取调查问卷的方式搜集信息。与面谈者交流的信息未在调查问卷中反映。最后,内部审计师也没有记录审计业务中潜在的问题。上述审计业务中,主要不足之处是:()A 内部审计师认为面谈所提供的信息不重要。B 在审计业务调查中,不能同时使用调查问卷和面谈两种形式。C 调查问卷的形式不能提供有效的信息。D 以上所有内容。
单选题以下哪项表述表明内审人员在用错误的方式使用内部控制问卷方式?()A 用书面注释或解释阐述所有答案B 在与负责被审计领域的人面谈过程中填写调查问卷C 构造一份调查问卷,以便否定的回答能够引起重视D 用文字说明或流程图补充一个已完成的调查问卷
以下哪项表述表明内审人员在用错误的方式使用内部控制问卷方式?()A、用书面注释或解释阐述所有答案B、在与负责被审计领域的人面谈过程中填写调查问卷C、构造一份调查问卷,以便否定的回答能够引起重视D、用文字说明或流程图补充一个已完成的调查问卷
内部审计师将业务记录于工作底稿,工作底稿可以包括控制调查问卷、流程图、问题清单以及叙述性的描述。调查问卷由一系列有关控制的问题组成,内部审计师认为这些问题对于预防或阻止差错及舞弊很有必要。以下哪个问题对于帮助内部审计师了解支出循环的完整性最为适当:()A、预先编号支票的使用及说明。B、内部证实销售发票的数量、价格以及计算的准确性。C、会计人员的资质认定。D、处理现金收入。
单选题一份调查问卷由一系列为防止或检测每种类型的交易中可能发生的错误和舞弊通常所需的控制有关问题组成。以下哪项不是这样一份调查问卷的优点?()A 调查问卷提供了一个尽可能减少忽视内部控制各方面可能性的框架B 调查问卷容易完成C 调查问卷在设计和应用上具有灵活性D 完成的调查问卷提供了内部审计师熟悉内部控制的证明文件
审计人员描述内部控制问卷调查法有什么优点和缺点?
单选题内部审计师正计划对质量控制部门进行审计,以下哪项文件最不可能用于初步调查问卷的编制工作?()A 质量控制文件的分析B 永久性审计档案C 以前的审计报告D 对质量控制部门的管理章程
单选题一份调查问卷由一系列与防止或检测每种类型的交易中可能发生的错误和舞弊通常所需控制有关的问题组成。以下哪项不是这份调查问卷的优点?()A 调查问卷提供了一个尽可能减少忽视内部控制各方面可能性的框架B 调查问卷容易完成C 调查问卷在设计和应用上具有灵活性D 完成了的调查问卷提供了内部审计师熟悉的内部控制的证明文件
问答题审计人员描述内部控制问卷调查法有什么优点和缺点?