经授权后办理资金业务
收付款业务与审核相互独立
由财务主管保管支票和印章
经部门主管批准后可以坐支
由独立人员进行稽核
第1题:
被审计单位存在的下列事项中,最可能导致注册会计师解除业务约定的是()。
A.被审计单位没有书面的内部控制
B.管理层诚信存在严重问题
C.管理层凌驾于内部控制之上
D.管理层没有及时完善内部控制存在的缺陷
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
下列关于管理建议书的陈述正确的有()。
A、提及内部控制可能存在的全部缺陷
B、不应被视为审计人员对被审计单位内部控制整体发表的意见
C、不能减轻或免除被审计单位管理当局建立健全内部控制的责任
D、与审计报告一起对外公布
第7题:
第8题:
被审计单位货币资金内部控制巾存在缺陷的有( )。 A.经授权后办理资金业务 B.收付款业务与审核相互独立 C.由财务主管保管支票和印章 D.经部门主管批准后可以坐支 E.由独立人员进行稽核
第9题:
第10题: