操作代码
密码
机构代码
操作代码和密码
第1题:
信贷业务操作人员应根据实际业务的职责分工,以本人的柜员号登录系统进行相应操作;对于电脑操作不熟练的人员,可以由其他柜员代为操作。()
第2题:
对保兑仓业务,应由总/分行贸易金融部、总行公司部和中小企业业务部按照职责分工对相应保兑仓业务方案进行审批或出具专业意见。()
第3题:
由不同操作员录入的记账凭证只能由凭证录入人员本人对其进行记账操作。( )
第4题:
下列哪一项不属于柜员密码管理的交易结果()
第5题:
操作柜员、授权主管柜员进行业务操作或授权时,可以为本人办理相关业务。
第6题:
无纸化审批流程中,来源于农发行内部的信贷业务处理意见以系统记录为准,取消原纸质内部运作表。各环节操作人员需将业务处理意见,签字后再扫描上传系统。()
第7题:
严禁柜员在系统中为本人或亲属等有利害关系的人办理业务;柜员本人需要办理业务的,必须由其他柜员在系统中进行办理。如本柜面其他柜员无权限,应上报客户服务中心经理/柜面主管审批,审批同意方可在系统内操作。
第8题:
信贷业务操作人员在CM2006系统操作中应根据实际业务的职责分工,以本人的柜员号登录系统进行相应操作,不得由他人代替操作。()
第9题:
以下对质押交易处理要求描述正确的有()
第10题:
信贷系统用户出现下列行为的,承担下列相应法律责任()。