函证
穿行测试
检查
观察
第1题:
A、撰写购货业务的文字说明书
B、绘制固定资产内部控制流程图
C、编制存货内部控制调查表
D、编制应收账款明细表
第2题:
第3题:
在了解内部控制时,A注册会计师通常不实施的审计程序是( )。
A.了解控制活动是否得到执行
B.了解内疗控制的设计
C.记录了解的内部控制
D.寻找内部控制运行中的缺陷
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
在下列各项中,不属于内部控制要素的是( )。
A.控制风险
B.控制活动
C.对控制的监督
D.控制环境
第9题:
第10题:
下列各项因素中,影响注册会计师确定内部控制审计收费的有()