审计

多选题下列各项中,不属于了解内部控制活动的程序有()。A函证B穿行测试C重新执行D观察

题目
多选题
下列各项中,不属于了解内部控制活动的程序有()。
A

函证

B

穿行测试

C

重新执行

D

观察

参考答案和解析
正确答案: A,D
解析: 函证适用于实质性程序;重新执行适用于控制测试。
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第1题:

符合性测试的方法有()。

A、选择若干有代表性的交易和事项进行“穿行测试”

B、检查交易和事项的凭证

C、重新执行相关内部控制程序

D、实地观察业务处理


参考答案:BCD

第2题:

下列各项中,可以用来调查了解内部控制的方法是( )。


A.分析

B.观察

C.函证

D.重新计算

答案:B
解析:
选项A针对的是数据间的勾稽关系进行分析,寻找差异,不适用于了解内部控制;选项C和D属于实质性审查的方法。

第3题:

控制测试的程序包括()。

A.询问

B.穿行测试

C.重新执行

D.观察


参考答案:ABCD

第4题:

下列程序中,既可以用于控制测试,也可以用于细节测试的程序有( )。


A.检查 B.询问 C.穿行测试 D.重新执行

答案:A,B
解析:
在细节测试中,一般不使用重新执行与穿行测试。

第5题:

下列各项中,可以用来调查了解内部控制的方法是:

A:计算
B:监盘
C:观察
D:函证

答案:C
解析:

第6题:

了解内部控制的程序包括询问、检查、观察和穿行测试。( )


参考答案:对

第7题:

下列各项中,可以用来调查了解内部控制的方法是:

A:分析
B:观察
C:函证
D:重新计算

答案:B
解析:

第8题:

注册会计师了解内部控制时,应当合理利用以往的审计经验。对于重要的内部控制通常执行的审计程序有( )。

A.询问内部控制有关人员

B.查阅相关内部控制文件

C.重新执行相关内部控制程序

D.选择若干交易和事项进行“穿行测试”


正确答案:ABD

第9题:

在了解被审计单位的内部控制时,实施的程序包括( )。

A.穿行测试 B.重新执行 C.检查 D.询问

答案:A,C,D
解析:

第10题:

下列各项中,不属于了解内部控制活动的程序有( )。

A.函证
B.穿行测试
C.重新执行
D.观察

答案:A,C
解析:
函证适用于实质性程序;重新执行适用于控制测试。

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