凭证诸要素是否齐全、正确,签章是否齐全,受理凭证是否有效
大额取现是否经有权人审批
用途是否符合有关规定
收款人背书是否相符
第1题:
网点受理客户提交的凭证,经审核无误后在客户回执联加盖()
第2题:
客户提交开户证实书、加盖预留印鉴章的划转凭证要求销户。柜员审核相关资料、转存账号、核对印鉴无误后予以办理。
第3题:
审核所有的付款凭证。
第4题:
柜员在办理收、付款业务时对提交的付款凭证应按“受理-()”的程序办理。
第5题:
单位中现金收支业务的一般流程为()。
第6题:
CCBS系统对客户提交的5万元以下的现金付款业务凭证应按()程序办理。
第7题:
营业柜台在办理收、付款业务时,办理客户提交的付款凭证时,不包括()环节。
第8题:
柜员对客户提交的取款凭证,应审核取款凭证是否符合现金管理规定,是否经有关人员审批,企业预留印鉴核对无误后,按照“先记账,后付款”的原则办理业务。
第9题:
凭证工本费和凭证手续费的收取的业务处理流程:客户提交业务收费凭证→柜员审核→启4212交易出售凭证→结算凭证和回单签收交客户。
第10题:
柜员接到客户提交的付款凭证后,对付款凭证予以审核,审核内容包括()。