明确的业务案例被管理层批准
符合公司安全标准
用户将参与计划的实施
新系统将满足所有功能用户的需要
第1题:
第2题:
IS审计师在一些数据库的表中发现了越界数据。IS审计师将建议以下哪种控制避免这种情况()。
第3题:
A.内部审计师马上就要提升负责某个分部,但仍继续对该部门实施审计
B.内部由于预算限制而缩小审计范围
C.内部审计师参加特别小组,对新的配送系统的控制标准提出建议
D.内部审计师在采购代理执行合同之前检查合同的初稿
第4题:
下列内部审计师的行为会影响其独立性的是:()
第5题:
在审查对新的应付账款系统的用户接收情况测试的文档编辑时,审计师应该确定()
第6题:
以风险为基础的审计方法,IS审计师应该首先完成()。
第7题:
检查外包计算机中心的服务等级协议(SLA)时,IS审计师应该首先确定()。
第8题:
第9题:
以下不会削弱内部审计师独立性的活动的是:() Ⅰ.为新信息系统的应用提供控制标准。 Ⅱ,为运行新的计算机应用系统编写程序草图,确定建立了合适的控制。 Ⅲ.在安装之前,复核新的计算机应用程序。
第10题:
在风险分析期间,IS审计师已经确定了威胁和潜在的影响,下一步IS审计师应该()。