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单选题在审计购买新的计算机系统建议时,IS审计师首先要确定()。A 明确的业务案例被管理层批准B 符合公司安全标准C 用户将参与计划的实施D 新系统将满足所有功能用户的需要

题目
单选题
在审计购买新的计算机系统建议时,IS审计师首先要确定()。
A

明确的业务案例被管理层批准

B

符合公司安全标准

C

用户将参与计划的实施

D

新系统将满足所有功能用户的需要

参考答案和解析
正确答案: D
解析: 暂无解析
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第1题:

以下哪项活动不会削弱内部审计师的客观性?Ⅰ、为新信息系统的应用提供控制标准。Ⅱ、为运行新的计算机应用系统编写程序草图,确定建立了合适的控制。Ⅲ、在安装之前,复核新的计算机应用程序。

A.只有Ⅰ
B.只有Ⅱ
C.只有Ⅲ
D.Ⅰ和Ⅲ

答案:D
解析:

第2题:

IS审计师在一些数据库的表中发现了越界数据。IS审计师将建议以下哪种控制避免这种情况()。

  • A、记录更新所有交易日志
  • B、实施执行前与执行后报告
  • C、安装和使用追踪
  • D、实施数据库的完整性约束

正确答案:D

第3题:

以下哪项活动违反了内部审计的独立性原则?()

A.内部审计师马上就要提升负责某个分部,但仍继续对该部门实施审计

B.内部由于预算限制而缩小审计范围

C.内部审计师参加特别小组,对新的配送系统的控制标准提出建议

D.内部审计师在采购代理执行合同之前检查合同的初稿


正确答案:A

第4题:

下列内部审计师的行为会影响其独立性的是:()

  • A、给业务流程有效运行提供合理的建议
  • B、在计算机应用程序应用之前对其进行检查
  • C、为运行新的计算机应用系统编写程序草图
  • D、为新的信息系统的应用提供控制标准

正确答案:C

第5题:

在审查对新的应付账款系统的用户接收情况测试的文档编辑时,审计师应该确定()


正确答案:测试情况的结果由独立控制小组审批

第6题:

以风险为基础的审计方法,IS审计师应该首先完成()。

  • A、固有的风险评估.
  • B、控制风险评估.
  • C、控制测试评估.
  • D、实质性测试评估.

正确答案:A

第7题:

检查外包计算机中心的服务等级协议(SLA)时,IS审计师应该首先确定()。

  • A、将获得的服务价格在合理的范围内
  • B、协议中指定了安全机制
  • C、协议中确定的服务符合业务需求
  • D、协议中允许IS审计师审计对计算机中心的访问

正确答案:C

第8题:

在计算机系统开发工作中,下列( )行动会削弱IT审计师的独立性。

A.审计师设计控制措施
B.审计师测试控制措施
C.审计师为控制措施提出建议
D.审计师设计整合测试工具(ITF)

答案:A
解析:
A独立性是说审计师要在态度和外表上同被审计方保持独立。设计控制是被审计方的责任,而评价控制则是审计师的责任。如果审计师去设计这项控制,就会丧失独立性。选项B,C和D不正确,因为是,审计师在从事他们提到的其他三件事情时,不会丧失独立性。

第9题:

以下不会削弱内部审计师独立性的活动的是:() Ⅰ.为新信息系统的应用提供控制标准。 Ⅱ,为运行新的计算机应用系统编写程序草图,确定建立了合适的控制。 Ⅲ.在安装之前,复核新的计算机应用程序。

  • A、只有Ⅰ
  • B、只有Ⅱ
  • C、只有Ⅲ
  • D、只有Ⅰ和Ⅲ

正确答案:D

第10题:

在风险分析期间,IS审计师已经确定了威胁和潜在的影响,下一步IS审计师应该()。

  • A、确定并评估管制层使用的风险评估过程
  • B、确定信息资产和受影响的系统
  • C、发现对管理者的威胁和影响
  • D、鉴定和评估现有控制.

正确答案:D

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