记录更新所有交易日志
实施执行前与执行后报告
安装和使用追踪
实施数据库的完整性约束
第1题:
以风险为基础的审计方法,IS审计师应该首先完成()。
第2题:
IS审计师发现数据库管理员(DBA)有生产数据的读写权限。该IS审计师应该:()
第3题:
当两个或两个以上系统整合时,IS审计师必需审查的输入/输出控制是()。
第4题:
在应用程序审计中,IS审计师发现有几个问题是由于数据库中篡改的数据造成的,IS审计师应当建议下面哪一项更正控制措施?()
第5题:
以下哪种情况下内部审计师可能缺乏客观性?()
第6题:
IS审计师在一些数据库的表中发现了越界数据。IS审计师将建议以下哪种控制避免这种情况()。
第7题:
IS审计师审查CASE环境时最关心的问题是使用CASE不能自动的()。
第8题:
审计师在数据库的一些表中发现了超出范围的数据。为避免这种情况,审计师应该推荐下面哪一个选项?()
第9题:
在计划某终端用户计算应用且程序进行审查时,内部审计师选择将总的控制环境包括在审查范围之内,审计师最有可能认为以下哪种关于总体控制环境的说法是正确的?()
第10题:
在风险分析期间,IS审计师已经确定了威胁和潜在的影响,下一步IS审计师应该()。