内部审计技术

多选题内部审计的职能和作用包括()。A监督B鉴证C评价D确认E服务F咨询G建议H指导

题目
多选题
内部审计的职能和作用包括()。
A

监督

B

鉴证

C

评价

D

确认

E

服务

F

咨询

G

建议

H

指导

参考答案和解析
正确答案: C,H
解析: 暂无解析
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第1题:

下列关于评价内部审计特定工作的说法中,不正确的是( )。

A.内部审计的所有工作都与注册会计师审计相关,都可以被注册会计师利用
B.如果拟利用内部审计人员的特定工作,注册会计师应当评价内部审计人员的特定工作并实施审计程序,以确定该工作是否足以实现审计目的
C.内部审计人员可能属于内部审计部门或履行内部审计职责的类似部门
D.内部审计的职能包括检查.评价和监督内部控制的恰当性和有效性

答案:A
解析:
由于内部审计的职责范围与被审计单位的经营管理战略密切结合,并非内部审计的所有工作都与注册会计师审计相关,都可以被注册会计师利用。

第2题:

某些高管人员质疑,内部审计部门是否应该向新设立的质量审计职能部门报告工作从而成为公司总体质量管理的一部分。首席审计执行官审阅了质量审计经理提出的质量标准和计划,他对高级管理层的答复应该是:

A.改变公司内部审计的运用标准以便遵循质量审计标准。
B.改变新的内部审计人员的资格要求,使之包括具有质量审计经验。
C.对撤销内部审计职能后部门成本的节约额进行估计。
D.确认与质量审计职能相关的活动,保证审计日程表与总体审计责任的协调。

答案:D
解析:
A不正确。内部审计机构具有独立性,其工作遵循《标准》、《内部审计章程》的规定和相关运用标准,无需为质量审计标准而改变其运用标准。B不正确。内部审计人员任职资格要求在《标准》中有明确规定,在很多情况下《内部审计章程》中也会做出说明,不应随意进行改变。C不正确。内部审计机构具有独立性,其向审计委员会和董事会负责和报告工作。内部审计机构是否撤销、撤销所减少的成本不是首席审计执行官考虑和向高级管理人员说明的问题。D正确。首席审计执行官是内部审计机构的最高负责人,负责部门对外的协调和沟通工作。因此,确认相关活动,保证内部审计工作的协调是首席审计执行官应做的工作。

第3题:

内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能适当性和有效性的审计评价,内部审计的风险评估方法应包括对合规风险的评估。( )

此题为判断题(对,错)。


正确答案:正确

第4题:

下列关于内部审计的说法中,错误的是()。

  • A、内部审计的目标是帮助企业实现目标
  • B、内部审计的核心是强调内部审计的增值作用
  • C、内部审计的重心从事前风险管理和过程控制转向事后评价控制
  • D、内部审计的职能是确认和咨询

正确答案:C

第5题:

商业银行内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能适当性和有效性的审计评价,内部审计的风险评估方法应包括对合规风险的评估


正确答案:正确

第6题:

商业银行合规管理职能应与()分离,合规管理职能的履行情况应受到内部审计部门定期的独立评价。

A.风险监管职能
B.内部审计职能
C.内部控制职能
D.系统稽核职能

答案:B
解析:
商业银行合规管理职能应与内部审计职能分离,合规管理职能的履行情况应受到内部审计部门定期的独立评价。
考点
合规管理概述

第7题:

内部审计方案应包括合规管理职能()的审计评价。

  • A、适当性
  • B、合理性
  • C、有效性
  • D、适当性和有效性

正确答案:D

第8题:

商业银行内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能____和____的审计评价,内部审计的风险评估方法应包括对____的评估。


正确答案:适当性 有效性 合规性

第9题:

组织上的独立性只有当首席审计执行官在职能上向董事会报告的情况下才能够有效实现。职能上向董事会报告的例子不包括董事会:()

  • A、批准首席审计执行官的薪酬
  • B、批准以风险为基础编制的内部审计计划
  • C、批准内部审计预算和所需资源计划
  • D、批准审计人员的加薪和提拔

正确答案:D

第10题:

商业银行合规管理职能应与内部审计职能合并,合规管理职能的履行情况应受到内部审计部门定期的独立评价。


正确答案:错误

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