Saturday, December 23, 2023
问题:判断题如果内部审计工作底稿发现错误,归档人员可以直接更改。A 对B 错
Thursday, September 22, 2022
问题:单选题无论预期不符合的可能性怎样小,以下哪项抽样技术可以最小化样本规模?()A 比例估计抽样B 差异估计抽样C 分层中值抽样D 停走抽样(stop and go)
Sunday, September 18, 2022
问题:单选题内部审计预算应该由()批准。A 首席审计官B 董事会C 高级管理层D 财务总监
Monday, December 4, 2023
问题:多选题以下证据属于内部证据的是()。A开户银行对询证函的回函B企业的财产清查表C企业的工资分配表D董事会的会议记录
Saturday, December 23, 2023
问题:判断题如果审计方案不适当,内部审计师可以自行调整,不需要审批。A 对B 错
Monday, November 27, 2023
问题:多选题审计报告可以包括的内容有()。A审计立项依据B背景介绍C审计目标D审计范围E内部审计师的总体意见F审计结论G审计建议H行动计划I审计业务客户的意见
Tuesday, August 22, 2023
问题:单选题内部审计与外部审计的协调工作应由()负责。A 首席审计官B 董事会C 高级管理层D 财务总监
Tuesday, February 7, 2023
问题:单选题样本的标准差反映的是()A 以样本误差为基础的预期总体误差B 样本的平均误差C 样本项的背离程度D 可容忍的总体误差
Saturday, September 17, 2022
问题:单选题对审计意见所依据的审计活动的最佳控制是()。A 对所有审计工作进行监督性复核B 对审计活动编制时间预算C 编制工作底稿D 对审计活动配备人员
Saturday, April 13, 2024
问题:判断题发现和揭露舞弊的知识和技能是内部审计师必须掌握的基本知识和技能。A 对B 错
Sunday, December 25, 2022
问题:判断题首席审计官可以在组织出现真空时领导风险管理活动。A 对B 错
Tuesday, March 12, 2024
Saturday, September 30, 2023
Saturday, April 13, 2024
Thursday, September 22, 2022
问题:判断题内部审计独立性是内部审计职业道德要求。A 对B 错
Sunday, January 15, 2023