第1题:
商业银行内部审计部门应至少每( )年进行一次数据中心内部审计。
A.1
B.2
C.3
D.5
第2题:
第3题:
由内部专职人员对企业财务控制系统进行全面评估的审计属于
A、内部审计
B、外部审计
C、管理审计
第4题:
信息科技风险管理部门要根据监管要求及联社业务需求,组织与协调信息科技外部审计工作,至少每()年进行一次外部审计。
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
商业银行应根据业务性质、规模和复杂程度,信息科技应用情况,以及信息科技风险评估结果,决定信息科技内部审计范围和频率。但至少应每( )进行一次全面审计。
A.一年
B.两年
C.三年
D.四年
第9题:
商业银行内部审计部门应至少每三年进行一次数据中心内部审计。商业银行在采取有效信息安全控制措施的前提下,可聘请合格的外部审计机构定期对数据中心进行审计。
第10题:
由外部或内部的审计人员对企业所有管理工作及其绩效进行全面系统地评价和鉴定的审计类型是()