会计从业资格考试(已停考)

企业计算所得税费用时应以净利润为基础,根据适用税率计算确定。()

题目
企业计算所得税费用时应以净利润为基础,根据适用税率计算确定。()

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第1题:

根据纳税影响会计法, 企业 应按会计利润计算所得税费用,并按应纳税所得额计算应交所得税。( )


正确答案:√
根据纳税影响会计法, 企业 应按会计利润计算所得税费用,并按应纳税所得额计算应交所得税,所得税费用不一定等于应交所得税,二者的差额为时间性差异,通过“递延税款”核算。

第2题:

我国企业的利润表一般采用多步式,具体步骤包括()。

a.计算所得税费用

b.计算利润总额

c.计算净利润

d.计算营业利润


参考答案:BCD

第3题:

企业计算所得税费用时应以净利润为基础,加上或减去各项调整因素。( )

A.正确

B.错误


正确答案:B
解析:利润包括营业利润,利润总额和净利润,净利润是利润总额减去所得税费用的金额。

第4题:

下列关于所得税会计处理的表述中,正确的有( ) 。

A.所得税费用包括当期所得税费用和递延所得税费用
B.当期应纳所得税额应以当期企业适用的企业所得税税率进行计算
C.递延所得税费用等于期末的递延所得税资产减去期末的递延所得税负债
D.当企业所得税税率变动时,“递延所得税资产”的账面余额应及时进行相应调整
E.当期所得税费用等于当期应纳企业所得税税额

答案:A,B,D,E
解析:
选项C,递延所得税费用,是按照企业会计准则规定应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额,即递延所得税资产及递延所得税负债的当期发生额,但不包括计人所有者权益的交易或事项及企业合并的所得税影响。

第5题:

企业计算所得税费用时应以净利润为基础,加上或减去各项调整因素。( )


正确答案:×
【考点】净利润的含义
【解析】净利润=利润总额一所得税费用,所得税费用是指企业确认的应从当期利润总额中扣除的所得税费用,本题说法错误。

第6题:

下列关于企业所得税的表述中,正确的有( )。

A.如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以利用递延所得税资产的利益, 应当减记递延所得税资产的账面价值

B.企业应以未来期间适用的所得税税率计算确定当期应交所得税

C.企业应以转回期间适用的所得税税率(未来的适用税率可以预计)为基础计算确定递 延所得税资产

D.可供出售金融资产账面价值大于其计税基础,产生递延所得税负债,计入当期所得 税费用

E.企业购入的无形资产,在后续计量中产生的暂时性差异,应确认递延所得税


正确答案:ACE
企业应以当期适用的所得税税率计算确定当期应交所得税,选项8不对;可供出售金融资产账面价值大于其汁税基础,产生递延所得税负债,计入所有者权益,选项D不对。

第7题:

所得税费用是以()为基础计算得的

A净利润

B利润总额

C营业利润

D税后利润


参考答案:D

第8题:

某企业税前会计利润为2000万元,业务招待费开支超标准50万元,按应付税款法(所得税税率33%),计算所得税费用为( )万元。

A.643.5

B.660

C.676.5

D.693


正确答案:C

第9题:

下列关于企业所得税的表述中,正确的有( )。

A.如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以利用递延所得税资产的利益,应当减记递延所得税资产的账面价值

B.企业应以未来期间适用的所得税税率计算确定当期应交质得税

C.企业应以转回期间适用的所得税税率(未来的适用税率可以预计)为基础计算确定递延所得税资产

D.可供出售金融资产账面价值大于其计税基础,产生递延所得税负债,计入当期所得税费用

E.企业购入的尤形资产,在后续计量中产生的暂时性差异,应确认递延所得税


正确答案:ACE
解析:企业应以当期适用的所得税税率计算确定当期应交所得税,选项B不对;可供出售金融资产账面价值大于其计税基础,产生递延所得税负债,计入所有者权益,选项 D不对。

第10题:

下列关于企业所得税的表述中,正确的有( )。

A.如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以利用递延所得税资产的利益,应以可取得的应纳税所得额为限,确定相关的递延所得税资产
B.企业应以当期适用的税率计算确定当期应交所得税
C.企业应以未来转回期间适用的所得税税率(未来的适用税率可以预计)为基础计算确定递延所得税资产
D.只要产生暂时性差异,就应该确认递延所得税资产或递延所得税负债

答案:A,B,C
解析:
一般情况下,如果企业的资产或负债产生了暂时性差异,就应该确认递延所得税资产或递延所得税负债,但某些特殊情况下,存在暂时性差异,也不确认递延所得税影响,故D项是错误的。

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