税收管理员考试

纳税人研制开发无形资产所发生的支出,适用的企业所得税制度有()。A、未形成无形资产的支出,可税前扣除B、已形成无形资产的支出,可一次性税前扣除C、未形成无形资产的支出,不允许税前扣除D、已形成无形资产,采用直线法摊销,摊销期限不得少于10年

题目

纳税人研制开发无形资产所发生的支出,适用的企业所得税制度有()。

  • A、未形成无形资产的支出,可税前扣除
  • B、已形成无形资产的支出,可一次性税前扣除
  • C、未形成无形资产的支出,不允许税前扣除
  • D、已形成无形资产,采用直线法摊销,摊销期限不得少于10年
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第1题:

纳税人的下列各项支出中不得在企业所得税税前直接扣除的有( )。

A.技术开发形成无形资产的支出

B.固定资产建造支出

C.销售货物给购货方的回扣支出

D.合同违约并败诉而支付的罚款和诉讼费


正确答案:BC

第2题:

根据企业所得税的规定,下列各项中,可以不受限制,直接在计算企业所得税前扣除的是( )。

A.纳税人购进固定资产发生的费用

B.纳税人转让固定资产发生的费用

C.纳税人发生的公益性捐赠支出

D.纳税人经有关部门批准集资的利息支出


正确答案:B
解析:选项A,应该进行摊销扣除;选项C是有限制的,企业发生的公益性捐赠支出,在不超过利润总额的12%限额内扣除;选项D,集资利息支出不超过金融企业同期同类贷款利率计算的部分可据实扣除。

第3题:

按照企业所得税法律制度的规定,下列利息支出中,准予直接扣除的是( )。

A.企业筹办期间发生的利息支出

B.购买原材料向金融机构贷款的利息支出

C.建造的因定资产交付使用后发生的利息支出

D.购置无形资产期间的利息支出


正确答案:BC
解析:按照企业所得税法律制度的规定,购买原材料向金融机构贷款的利息支出、建造的固定资产交付使用后发生的利息支出准予直接扣除。

第4题:

根据企业所得税法律制度的规定,纳税人发生的下列支出中,在计算应纳税所碍额时不准予扣除的有( )。

A.银行加收的罚息

B.工商机关所处罚款

C.对外担保支出

D.销售商品给予对方采购人的回扣


正确答案:BCD
BCD【解析】本题考核企业所得税不准予扣除的项目。工商机关所处罚款属于行政性罚款,不允许在税前扣除;对外担保的支出属于经营活动无关的支出,不得在税前扣除;销售商品给对方采购人的回扣属于违法支出,不得从税前扣除。

第5题:

纳税人发生的()可以据实在计算所得税前扣除。

A、向金融机构借款(用于生产周转)的利息支出

B、建造.购进固定资产竣工决算投产前发生的利息支出

C、购置无形资产发生的利息支出

D、筹建期间发生的利息


参考答案:A

第6题:

企业所得税纳税人发生的下列支出中,不得在计算应纳税所得额时扣除的有( )。

A.无形资产开发支出未形成资产的部分

B.直接赞助支出

C.缴纳税收滞纳金

D.支付会计师事务所咨询费


正确答案:BC
本题考核企业所得税税前扣除的项目。税收滞纳金、罚金不可以税前扣除;直接赞助支出属于非公益救济性捐赠也不可以扣除;无形资产开发支出未形成资产的支出可以税前扣除;支付会计师事务所咨询费计入管理费用,可以税前扣除。

第7题:

根据企业所得税的规定,下列各项中,可以不受任何限制,直接在计算企业所得税前扣除的是 ( )。

A.纳税人受让无形资产发生的费用

B.纳税人转让固定资产发生的费用

C.纳税人从关联方借款的利息支出

D.纳税人经有关部门批准集资的利息支出


正确答案:B
解析:选项A,应该进行摊销扣除;选项C是有限制的,企业从其关联方接受的债权性投资与权益性投资的比例超过规定标准的而发生的利息支出,不得在计算应纳税所得额时扣除;选项 D,集资利息支出不超过金融企业同期同类贷款利率计算的部分可据实扣除。

第8题:

在计算企业所得税时,准予扣除的项目有( )。

A.资本性支出、

B.无形资产受让支出

C.购买国债的利息收入

D.保险公司给予纳税人的无赔偿优待


正确答案:C

第9题:

下列各项中,符合企业所得税有关规定的是( )。

A.纳税人受让无形资产发生的费用可在税前扣除

B.纳税人转让固定资产发生的费用可在税前扣除

C.纳税人从关联方借款的利息支出不得在税前扣除

D.纳税人经有权部门批准集资的利息支出可在税前扣除


正确答案:B
解析:A选项为资本性支出,不得税前扣除;CD选项均为利息支出,有税前扣除限额比例,符合条件才可以税前扣除。

第10题:

纳税人的下列各项支出中不得在企业所得税税前扣除的有( )。

A.无形资产开发支出

B.违法经营的罚款

C.销售货物给购货方的回扣支出

D.合同违约并败诉而支付的罚款和诉讼费


正确答案:BC

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