公司战略与风险管理

单选题审计委员会职能范围中不包括下列( )项。A 审核公司会计人员的工作绩效B 审计公司的财务信息及其披露C 审核及监督外部审计机构D 监督公司的内部审计制度及其实施

题目
单选题
审计委员会职能范围中不包括下列(    )项。
A

审核公司会计人员的工作绩效

B

审计公司的财务信息及其披露

C

审核及监督外部审计机构

D

监督公司的内部审计制度及其实施

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第1题:

审计委员会及内部审计师将在以下( )方面对内部审计进行复核。

A.组织中的地位

B.职能范围

C.技术才能

D.专业应尽义务


正确答案:ABCD
解析:审计委员会及内部审计师需要确保内部审计部门正在有效运作。它将在四个主要方面对内部审计进行复核,即组织中的地位、职能范围、技术才能和专业应尽义务。

第2题:

下列()项是管理的四大职能。

A.领导职能

B.计划职能

C.审计职能

D.组织职能

E.控制职能

F.协调职能


参考答案:A,B,D,E

第3题:

下列关于审计委员会的说法中,正确的有( )。

A.审计委员会的职能是监督、评估和复核企业内的其他部门和系统

B.审计委员会应每年至少与外聘及内部审计师会面一次

C.审计委员会需要检查对外报告规定的遵守情况

D.审计委员会的必要人员变更不需要向董事会报告


正确答案:ABC

【正确答案】:ABC
【答案解析】:审计委员会应每年对其权限及其有效性进行复核,并就必要的人员变更向董事会报告,所以选项D的说法不正确。(参见教材201~202页)
【该题针对“审计委员会在企业中的监察角色”知识点进行考核】

 

第4题:

审计委员会职能范围中不包括下列哪一项?()

  • A、审核公司会计人员的工作绩效
  • B、审计公司的财务信息及其披露
  • C、审核及监督外部审计机构
  • D、监督公司的内部审计制度及其实施

正确答案:A

第5题:

审计委员会对内部审计进行复核时应从以下哪些方面进行( )。

A.组织中的地位
B.职能范围
C.技术才能
D.专业应尽义务

答案:A,B,C,D
解析:
审计委员会及内部审计师需要确保内部审计部门正在有效运作。它将在四个主要方面对内部审计进行复核,即组织中的地位、职能范围、技术才能和专业应尽义务。
【考点“审计委员会在内部控制中的作用——审计委员会履行职责的方式”】

第6题:

在公司治理的经验当中,审计委员会的设立、独立性和职能发挥占据着越来越重要的作用,那么下列关于审计委员会的说法中,不正确的是( )。

A.审计委员会的职能是监督、评估和复核企业内的其他部门和系统

B.审计委员会需要检查对外报告规定的遵守情况

C.审计委员会的义务之一是确保充分且有效的内部控制

D.审计委员会主席可以不出席年度股东大会


正确答案:D
解析:审计委员会应出席年度股东大会,并回答股东提出的关于审计委员会工作方面的问题。因此选项D不正确。

第7题:

甲公司是国内上市公司,设有审计委员会。以下是审计委员会的一些情况:
(1)审计委员会成员共有5人,其中有3位是独立董事、另两位是行政董事,他们都拥有相关的财务经验。
(2)公司规定,在必须由管理层出席的情况下,审计委员会每两年与外聘及内部审计师会面一次,讨论与审计相关的事宜。审计委员会成员之间的不同意见如无法内部调解,应提请总经理解决。
(3)公司规定,审计委员会在四个主要方面对内部审计进行复核,即组织中的地位、职能范围、技术才能和专业应尽义务。
(4)外部审计师由审计委员会聘任,并直接向其报告。 
1、判断以上四项内容是否恰当,对不恰当的情况说明正确的处理。


答案:
解析:
第3、4项正确(2分),第1、2项不正确(2分)。
正确的处理为:
(1)一般来说,审计委员会的组成应全部由独立、非行政董事组成,他们至少拥有相关的财务经验。(2分)
(2)审计委员会应每年至少与外聘及内部审计师会面一次,讨论与审计相关的事宜,但无须管理层出席。审计委员会成员之间的不同意见如无法内部调解,应提请董事会解决。(2分)
【考点“审计委员会在内部控制中的作用——审计委员会履行职责的方式”】

第8题:

丙公司下设审计委员会和内部审计部门,并由审计委员会对内部审计部门的工作进行复核。下列选项中,属于审计委员会对内审部门进行复核范围的有( )。

A.组织中的地位

B.职能范围

C.技术才能

D.专业应尽义务


正确答案:ABCD
审计委员会及内部审计师需要确保内部审计部门正在有效运作。它将在四个主要方面对内部审计进行复核,即组织中的地位、职能范围、技术才能和专业应尽义务。(参见教材202页)

第9题:

企业中审计委员会的职能是什么?


正确答案: 执行《企业内部控制基本规范》的企业,应当在董事会下设立审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。
审计委员会负责人应当具备相应的独立性、良好的职业操守和专业胜任能力。

第10题:

下列何项属于国务院的职能机构()

  • A、中国人民建设银行
  • B、审计署
  • C、中央爱国卫生运动委员会
  • D、国家语言文字工作委员会

正确答案:B

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