问题:多选题对信息技术一般性控制的审计应考虑以下()控制活动。A信息安全管理B系统变更管理C系统开发和采购管理D系统运行管理
Friday, April 5, 2024
问题:单选题()是内部审计人员在提交了物资采购审计报告后,针对报告中所涉及的审计发现和审计建议所进行的跟踪审计。A 物资采购前期审计B 物资采购过程审计C 物资采购后续审计D 采购合同审计
Friday, February 9, 2024
问题:多选题内部审计人员获取的审计证据应具备()。A充分性B重要性C相关性D可靠性
Tuesday, February 13, 2024
问题:单选题检查人员在现场监督被审计单位存货等资产的盘点,并进行适当的抽查,根据检查结果证实()。A 资产是否存在、资产是否准确B 数量是否一致C 资产是否存在、账实是否相符D 金额是否一致
Wednesday, February 14, 2024
问题:多选题审计计划一般包括()。A项目审计计划B审计方案C年度审计计划D月度审计计划
Wednesday, March 13, 2024
问题:判断题我国的审计机关依照法律规定独立行使审计监督权,不受其他行政机关、社会团体和个人的干涉。A 对B 错
Friday, February 9, 2024
问题:单选题内部审计通过()为内部控制的设计和运行有效保驾护航。A 内部控制评价B 内部控制规范C 审计指引D 应用指引
Friday, April 5, 2024
问题:单选题下列各项中,不属于内部审计报告要素的是()。A 标题B 正文C 签章D 发件人
Friday, April 5, 2024
问题:单选题内部审计通过()为内部控制的设计和运行有效保驾护航。A 内部控制评价B 内部控制规范C 审计指引D 应用指引
Friday, April 5, 2024
问题:多选题内部审计与外部审计的协调工作包括()。A与外部审计机构及人员的沟通B配合外部审计工作C评价外部审计工作质量D利用外部审计工作成果
Wednesday, March 13, 2024
问题:单选题审计风险的计算公式正确的是()。A 重大错报风险+检查风险B 重大错报风险-检查风险C 重大错报风险*检查风险D 重大错报风险/检查风险
Wednesday, March 13, 2024
问题:判断题内部审计机构在评价外部审计工作质量时,可以采用审核、观察、询问等一般方法以及与有关方面沟通、协调的特殊方法。A 对B 错
Friday, April 5, 2024
问题:单选题内部审计人员应根据组织特点及内部控制审计的需要适当应用控制自我评估法,一般()进行一次,以便对内部控制进行持续监督。A 年度B 季度C 半年度D 月度
Wednesday, March 13, 2024
问题:单选题重大差异或缺陷风险源于()。A 审计单位B 审计人员自身C 被审计单位D 被审计单位财务人员
Friday, April 5, 2024
问题:判断题分析性复核只能提供线索,还需要进一步核实、查证。A 对B 错
Friday, April 5, 2024
问题:多选题根据风险评估结果作出的风险应对措施主要包括()。A降低B回避C接受D分担
Thursday, January 18, 2024
问题:多选题风险管理主要包括以下哪几个阶段()。A风险评估B风险应对C风险识别D风险预测
Monday, October 23, 2023
Saturday, November 18, 2023
问题:判断题分析性复核只能提供线索,还需要进一步核实、查证。A 对B 错
Thursday, February 22, 2024
问题:判断题审计依据,即审计实施所依据的相关法律法规、内部审计准则等。A 对B 错
Thursday, February 22, 2024