问题:判断题内部审计的客观性一般指内部审计机构的客观性。A 对B 错
Thursday, February 22, 2024
问题:多选题下列属于外部风险的有()。A行业竞争、资源及市场变化B组织资产的性质及资产管理的局限性C经济环境的变化D组织信息系统的故障或中断
Wednesday, February 14, 2024
问题:单选题无论是否一致均需回函的形式是()。A 消极式函证B 积极式函证C 全部函证D 部分函证
Tuesday, February 13, 2024
问题:判断题审计依据,即审计实施所依据的相关法律法规、内部审计准则等。A 对B 错
Tuesday, December 12, 2023
问题:多选题风险管理主要包括以下哪几个阶段()。A风险评估B风险应对C风险识别D风险预测
Monday, October 23, 2023
问题:判断题内部审计人员在审计过程中,不局限于在被审计企业内部进行检查,延伸至其他相关单位调查了解、核实相关信息。A 对B 错
Friday, April 5, 2024
问题:单选题检查人员在现场监督被审计单位存货等资产的盘点,并进行适当的抽查,根据检查结果证实()。A 资产是否存在、资产是否准确B 数量是否一致C 资产是否存在、账实是否相符D 金额是否一致
Wednesday, February 14, 2024
问题:多选题投资立项审计的主要方法包括()。A审阅法B观察法C对比分析法D分析复核法
Thursday, November 16, 2023
问题:单选题不局限于在被审计企业内部主要运用于()。A 存货检查B 银行余额检查C 工程项目检查D 往来款项检查
Friday, April 5, 2024
问题:多选题对信息技术一般性控制的审计应考虑以下()控制活动。A信息安全管理B系统变更管理C系统开发和采购管理D系统运行管理
Thursday, January 18, 2024
问题:单选题对于重大或敏感的审计问题,()应直接进行督导。A 审计机构负责人B 审计项目负责人C 审计实施人员D 组织管理层
Wednesday, March 13, 2024
问题:判断题审计建议,即针对审计发现的主要问题所提出的处理意见。A 对B 错
Wednesday, March 13, 2024
问题:单选题审计产生的条件(基础)是()。A 集体所有制B 私有制C 公有制D 所有权与经营权分离
Thursday, February 22, 2024
问题:判断题内部审计机构在评价外部审计工作质量时,可以采用审核、观察、询问等一般方法以及与有关方面沟通、协调的特殊方法。A 对B 错
Thursday, January 18, 2024
问题:判断题除了函证的审计方法,对重要的事项内部审计人员也可以通过电话、亲赴对方单位等方式证实。A 对B 错
Friday, November 10, 2023
问题:多选题投资立项审计的主要方法包括()。A审阅法B观察法C对比分析法D分析复核法
Thursday, November 16, 2023
问题:判断题检查法往往可以掌握到被审计单位账簿之外的一些重要经济信息和疑点。A 对B 错
Wednesday, March 13, 2024
问题:判断题审计依据,即审计实施所依据的相关法律法规、内部审计准则等。A 对B 错
Tuesday, December 12, 2023
问题:单选题内部审计人员应根据组织特点及内部控制审计的需要适当应用控制自我评估法,一般()进行一次,以便对内部控制进行持续监督。A 年度B 季度C 半年度D 月度
Wednesday, March 13, 2024
问题:判断题检查法往往可以掌握到被审计单位账簿之外的一些重要经济信息和疑点。A 对B 错
Thursday, November 16, 2023