审计师

下列关于货币资金业务内部控制的说法中,不正确的有( )。 A.对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告。B.出纳员应及时按顺序登记现金与银行存款日记账,做到日清月结C.出纳要定期核对日记账和总账,保证账账一致D.主管会计编制银行存款余额调节表及调节未达款项

题目
下列关于货币资金业务内部控制的说法中,不正确的有( )。

A.对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告。

B.出纳员应及时按顺序登记现金与银行存款日记账,做到日清月结

C.出纳要定期核对日记账和总账,保证账账一致

D.主管会计编制银行存款余额调节表及调节未达款项
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第1题:

下列关于内部控制测评的说法中,不正确的是( )。

A.内部控制测评不包括了解内部控制
B.内部控制测评仅包括内部控制测试
C.内部控制测评的目的仅包括测试内部控制的有效性
D.内部控制测评是被审计单位的工作
E.内部控制测评是审计人员的工作

答案:A,B,C,D
解析:
内部控制测评既包括了解内控,也包括内控测试:目的包括了解内控的健全性、合理性,也包括内控测试的有效性。所以,选项A、B、C和D错误。

第2题:

被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是:

A:每日清点现金,做到账实相符
B:当日收入的现金及时送存银行
C:对货币资金业务实施内部审计
D:货币资金收支与记账岗位分离

答案:A
解析:

第3题:

企业的货币资金内部控制制度一般包括的主要内容有( )。 A.货币资金收支业务的全部过程分工完成,各负其责 B.货币资金收支业务的会计处理过程制度 化 C.货币资金收支业务与会计记账可以由同 一人担任 D.货币资金收入与货币资金支出分开处理 E.内部稽查人员对货币资金实施制度化的检查


正确答案:ABDE

第4题:

下列各项中,可以用于了解与货币资金相关的内部控制的有( )。

A、询问参与货币资金业务活动的人员
B、观察被审计单位的出纳人员如何进行现金盘点
C、检查相关文件和报告
D、追踪货币资金业务在财务报告信息系统中的处理过程

答案:A,B,C,D
解析:
询问、观察、检查、穿行测试都可以用于了解内部控制。

第5题:

下列关于现金支出内部控制的说法中,不正确的是:( )

A.不得由一人办理货币资金业务的全过程
B.企业应当配备合格的人员办理货币资金业务,并根据企业具体情况进行岗位轮换,以减少职务犯罪
C.企业应当加强现金库存限额的管理,超过库存限额的现金应及时存入银行
D.企业可以私自设立小金库

答案:D
解析:
取得的货币资金收入必须及时入账,不得私设小金库,不得账外设账,严禁收款不入账。

第6题:

下列关于内部控制的说法中,不正确的是( )。


A.内部控制可能因执行人员滥用职权而失效

B.内部控制测评不能代替实质性测试

C.内部控制可能因经营环境、业务性质的改变而削弱或失效

D.设计和运行的内部控制在审计风险模型中,控制风险为零

答案:D
解析:
审计中总是存在一定的控制风险,即在审计风险模型中,控制风险始终大于零。

第7题:

被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是( )

A.每日清点现金,做到账实相符

B.当日收入的现金及时送存银行

C.对货币资金业务实施内部审计

D.货币资金收支与记账岗位分离

答案:A
解析:
A仅与现金有关。

第8题:

下列有关货币资金内部控制的说法中正确的有()。

A、为方便起见可以授权一人经办货币资金业务的全过程

B、未经授权的机构和人员不能接触货币资金

C、企业所有的业务都可以通过现金结算

D、出纳不能兼管现金日记账和总账的登记工作


参考答案:BD

第9题:

下列各项中,可以用于了解与货币资金相关的内部控制的有( )。

A.询问参与货币资金业务活动的人员
B.观察被审计单位的出纳人员如何进行现金盘点
C.检查相关文件和报告
D.追踪货币资金业务在财务报告信息系统中的处理过程

答案:A,B,C,D
解析:
询问、观察、检查、穿行测试都可以用于了解内部控制。

第10题:

货币资金业务内部会计控制对有关印章管理有哪些基本要求?


正确答案: (1)应当加强银行预留印鉴的管理,财务专用章由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管。严禁一人保管支付款项所需的全部印章。
(2)按规定需要有关负责人签字或盖章的经济业务,必须严格履行签字或盖章手续。

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