第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
内部审计师经常编制控制系统流程图并且参考流程图对某一业务进行描述。这一程序适于:()
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
某内部审计师采用系统流程图对公司采购部门的交易流进行分析,关于该流程图的说法,正确的是:()
第10题:
()描述了企业业务过程,描述的主体是业务活动。
内部审计师想要了解关于现金数据的处理流程,其能够获取最令人信服的信息的方法是:()A、评价系统的流程图B、进行穿行测试并且获取所有相关文件的复印件C、评价输入计算机的控制程序的信息流程图D、与财务主管会谈
内部审计师通常以流程图来表示控制系统,并参照流程图来描述某些活动。这个恰当的程序是为了()A、确定系统是否满足已制定的管理目标B、用文书说明系统达到了国际的审计要求C、确定是否能依靠系统,以便产生精确的信息D、取得必要的了解,以便测试系统的有效性
()是描述组织内部各部门业务的树形图。A、组织结构图B、业务流程图C、业务功能流程图D、数据流程图
每份单独的工作底稿至少应包含:()A、内部审计师的全面意见的表达B、标记图例C、所审核的内部控制系统的完整流程图D、描述性标题
单选题()描述了企业业务过程,描述的主体是业务活动。A 业务流程图B 结构流程图C 数据流程图D 程序流程图
某内部审计在审计过程中要对复杂的销售订货过程进行文件处理,为了更清楚的展现流程,并关注每一步骤的问题,该内部审计师应该采用的方法是:()A、横向流程图B、关键路径法流程图C、编制纵向流程图D、对系统进行文字说明
在用书面文档描述几个相互联系的部门共同涉及的程序时,内部审计师最好使用()。A、水平(或系统)流程图B、垂直流程图C、甘特图D、内部控制问卷
()可以帮助系统分析员了解一个组织内部业务活动的内容级工作流程。A、数据流程图B、系统流程图C、程序流程图D、业务流程图
单选题某内部审计在审计过程中要对复杂的销售订货过程进行文件处理,为了更清楚的展现流程,并关注每一步骤的问题,该内部审计师应该采用的方法是:()A 横向流程图B 关键路径法流程图C 编制纵向流程图D 对系统进行文字说明
单选题在用书面文档描述几个相互联系的部门共同涉及的程序时,内部审计师最好使用()。A 水平(或系统)流程图B 垂直流程图C 甘特图D 内部控制问卷