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问答题审计的重要意义在于什么?你通过什么方式来达到审计的目的?除了我们书上讲的内容外,你还能想到其他的审计方式吗?

题目
问答题
审计的重要意义在于什么?你通过什么方式来达到审计的目的?除了我们书上讲的内容外,你还能想到其他的审计方式吗?
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第1题:

以下哪种情况最可能违反了《职业道德规范》和《标准》?

A.作为一名首席审计执行官,你越来越对如何处理你与客户管理层就某一非常敏感的审计领域中的审计发现和建议无法达成一致的问题而困惑由于不知道怎样去做,你与在内部审计师协会本地分会工作中认识的一位资深首席审计执行官探讨了审计发现和拟提出的审计建议的具体内容
B.在研究并制定了年度审计初步计划后,你公司的审计章程要求作为首席审计执行官的你将这份计划呈交给审计委员会,征求意见并征得它的批准
C.你的审计经理从你的审计报告中删除了你认为最重要的发现和建议,你已表示过反对这种做法,并解释说你知道报告中的情况确实存在尽管你承认,从技术上讲缺乏足够的证据来支持审计发现,但是管理层不能对这些情况加以解释,而你的审计发现是唯一合理的结论
D.由于你所在的审计部门缺乏某一特定领域的技能和知识,首席审计执行官寻求了一位专家的帮助作为审计经理,你被要求对该专家完成任务的方,法进行审查,你对于被审查领域具有丰富知识但仍不愿意接受这一任务,因为你缺少判断专家结论有效性的专业知识

答案:A
解析:

第2题:

面试中最可能问的问题有哪些?()

  • A、你是谁?
  • B、你为什么来?
  • C、你能为我们干什么?
  • D、我们为什么要选择你(你的优势是什么)?
  • E、你有什么问题要问我们吗?

正确答案:A,B,C,D,E

第3题:

一般来说,审计具体目标应根据( )和审计总目标来确定。

A.审计目的

B.审计方式

C.被审计单位管理当局的认定

D.审计计划


正确答案:C
解析:审计具体目标是基于审计总目标和被审计单位管理当局对会计报表的认定而确定的。

第4题:

财务审计的目的在于通过改进管理工作来提高经济效益。


正确答案:错误

第5题:

工会审计的基本工作方式是什么?


正确答案: 工会审计的基本工作方式是审核和评价,搜集证据,查明事实,对照标准,作出好坏优劣的判断。审计的主要目标是审核评价会计资料及其反映的财务收支的真实性和合法性,评价有关经济活动的效益性。

第6题:

下列哪种情况最可能违反了《职业道德规范》和《标准》?( )

A.作为一名首席审计官,你越来越对如何处理你与审计业务客户管理当局就某一非常敏感的审计领域中的审计发现和建议无法达成一致的问题而困惑由于不知道怎样去做,你与国际内部审计师协会(IIA)本地分会工作中认识的一位资深首席审计官探讨了审计发现和拟提出的建议的具体内容
B.在研究并制订了建议年度审计计划后,你公司的审计章程要求作为首席审计官的你将这份计划呈交给审计委员会,征求它的意见并征得它的批准
C.你的审计经理从你的审计报告中删除了你认为最重要的发现和建议,你已表示过你反对这种做法,并解释说你知道报告中的情况确实存在尽管你承认,从技术上讲,缺乏足够的证据来支持审计发现,但是管理当局不能对这些情况加以解释,而你的审计发现是唯一合理的结论
D.由于你所在的审计部门缺乏某一特定领域的技能和知识,首席审计官寻求了一位专家的帮助作为审计经理,你被要求对该专家完成任务的方法进行审查,你对于被审查领域具有丰富知识但仍不愿意接受这一任务,因为你缺少判断专家结论有效性的专业知识

答案:A
解析:
A正确。与本公司以外的人员探讨本公司的审计工作,这可能会泄露公司的机密,损害公司的利益,因此最有可能违反《标准》和《职业道德规范》的规定。B不正确,《框架》规定首席审计官应把内部审计活动的计划与资源要求提交高级管理层和委员会报告、审议通过,这种做法没有违反《标准》和《职业道德规范》。C不正确,由于该内部审计师的审计发现缺乏足够的证据,而审计经理负有对审计业务进行监督的权力和职责,因此审计经理的做法没有违反《标准》和《职业道德规范》。D不正确,根据《职业道德规范》“内部审计师应当只从事他们具备必要的知识、技能和经验的服务活动”的规定,由于该内部审计师缺少判断专家结论有效性的专业知识,因此不接受任务这种做法没有违反《标准》和《职业道德规范》。

第7题:

审计机关审计监督的目的是什么?


正确答案: 审计财政收支,财务收支是否真实,合法,讲求经济效益.

第8题:

以下哪种情况最可能违反了《职业道德规范》和《标准》?

A.作为一名首席执行官,你越来越对如何处理你与客户管理层就某一非常敏感的审计领域中的审计发现和建议无法达成一致的问题而困惑。由于不知道怎么样去做,你与在内部审计师协会本地分会工作中认识的一位资深首席审计执行官探讨了审计发现和拟提出的审计建议的具体内容。
B.在研究并制定了年度审计初步计划后,你公司的审计章程要求作为首席审计执行官的你将这份计划呈交给审计委员会,征求意见并征得它的批准。
C.你的审计经理从你的审计报告中删除了你认为最重要的发现和建议,你已表示过反对这种做法,并解释说你知道报告中的情况确实存在。尽管你承认,从技术上讲缺乏足够的证据来支持审计发现,但是管理层不能对这些情况加以解释,而你的审计发现是唯一合理的结论。
D.由于你所在的审计部门缺乏某一特定领域的技能和知识,首席审计执行官寻求了一位专家的帮助。作为审计经理,你被要求对该专家完成任务的方法进行审查,你对于被审查领域具有丰富知识但仍不愿意接受这一任务,因为你缺少判断专家结论有效性专业知识。

答案:A
解析:
A正确。与本公司以外的人员探讨本公司的审计工作,这可能会泄露公司的机密,损害公司的利益,因此最有可能违反《标准》和《职业道德规范》的规定。B不正确。《标准》2020规定“首席审计执行官应把内部审计活动的计划与资源要求提交高级管理层和委员会报告、审议通过”,这种做法没有违反《标准》或《职业道德规范》。C不正确。由于该内部审计师的审计发现缺乏足够的证据,而审计经理负有对审计业务进行监督的权力和职责,因此审计经理的做法没有违反《标准》或《职业道德规范》。D不正确。根据《职业道德规范》中“内部审计师应当只从事他们具备必要的知识、技能和经验的服务活动”的规定,由于该内部审计师缺少判断专家结论有效性的专业知识,因此不接受任务这种做法没有违反《标准》或《职业道德规范》。

第9题:

财务报表审计、经营审计和合规性审计的分类依据是()。

  • A、审计主体
  • B、审计目的和内容
  • C、审计实施的时间
  • D、审计实施的方式

正确答案:B

第10题:

指导、组织、控制整个项目的审计活动的是()。

  • A、审计申请
  • B、审计通知
  • C、审计方式
  • D、审计工作方案

正确答案:D

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